Постановление КТЦ Курской области от 11.11.2014 N 222 "Об утверждении производственной программы АНО "Водоснабжение Быкановского сельсовета" Обоянского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2015 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2014 г. № 222

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
БЫКАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" ОБОЯНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Быкановского сельсовета" Обоянского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 11 ноября 2014 г. № 222

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЫКАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" ОБОЯНСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
АНО "Водоснабжение Быкановского сельсовета", 306251, Курская область, Обоянский район, с. Быканово
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 43
Период реализации
с 1 января 2015 по 31 декабря 2015 г.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ


№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3

4
5
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
36,79
36,80
34,90
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
36,79
36,80
34,90
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
1,74
1,75
1,60
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
35,05
35,05
33,3
6.1.
- населению
тыс. куб. м
35,05
35,05
33,3
6.2.
- организациям
тыс. куб. м
0
0
0

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт глубинных насосов в Быкановском сельсовете
2015 г.
80,03
себестоимость
Сокращение потерь воды
8,0
10,0

Итого

80,03

8,0
10,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт ветхих водопроводных сетей в Быкановском сельсовете
2015 г.
3,0 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,3
10,0

Итого

3,0

0,3
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
2
3
4
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
916,25
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
619,85
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
83,03
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
193,11
1.4
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
20,26
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
27,49
3
НВВ
тыс. руб.
943,74

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
БЫКАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности АНО "Водоснабжение Быкановского сельсовета" Обоянского района Курской области расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности для АНО "Водоснабжение Быкановского сельсовета" Обоянского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Таблица 8.1

Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и
качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
36,79
36,79
-
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0
0
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
0
0
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
36,79
36,79
-
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
1,74
1,74
-
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
35,05
35,05
-
6.1.
- населению
тыс. куб. м
35,05
35,05
-
6.2.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0
0
-

Таблица 8.2

Отчет о мероприятиях по повышению эффективности
деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Замена участков водопроводов при устранении аварий
2013 г.
31,74
Обеспечение бесперебойной подачи воды
3,1
10,0
31,74
Обеспечение бесперебойной подачи воды
3,1
10,0
-
2.
Ремонт водопровода по ул. Веселая
2013 г.
21,04
Обеспечение бесперебойной подачи воды
2,1
10,0
21,04
Обеспечение бесперебойной подачи воды
2,1
10,0
-
3.
Ремонт гидрантов по ул. Молодежная
2013 г.
26,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды
2,6
10,0
26,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды
2,6
10,0
-
4.
Ремонт колонок по ул. Староверская
2013 г.
29,2
Обеспечение бесперебойной подачи воды
2,9
10,0
29,2
Обеспечение бесперебойной подачи воды
2,9
10,0
-
5.
Восстановление колодцев по ул. Заречная
2013 г.
35,57
Обеспечение бесперебойной подачи воды
3,6
10,0
35,57
Обеспечение бесперебойной подачи воды
3,6
10,0
-
6.
Ремонт колонок по ул. В. Погореловка
2013 г.
2,33
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,2
10,0
2,33
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,2
10,0
-

Итого

145,88

14,5
10,0
145,88

14,5
10,0
-

Таблица 8.3

Отчет о мероприятиях по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в сфере холодного
водоснабжения

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт ветхих водопроводных сетей по ул. Луговая
2013 г.
12,83
Сокращение потребления электроэнергии
1,2
10,0
12,83
Сокращение потребления электроэнергии
1,2
10,0
-
2.
Реконструкция электрооборудования на артезианских скважинах с заменой насосов
2013 г.
7,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,7
10,0
7,0
Сокращение потребления электроэнергии
0,7
10,0
-
3.
Пропаганда установки приборов учета потребителями, в том числе через СМИ
2013 г.
1,43
Сокращение потребления электроэнергии
0,2
10,0
1,43
Сокращение потребления электроэнергии
0,2
10,0
-

Итого

21,26

2,1
10,0
21,26

2,1
10,0
-

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-


------------------------------------------------------------------