Постановление КТЦ Курской области от 12.11.2014 N 232 "Об утверждении производственной программы ООО "ГазСпецРесурс" в сфере горячего водоснабжения на 2015 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2014 г. № 232

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО
"ГАЗСПЕЦРЕСУРС" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "ГазСпецРесурс" в сфере горячего водоснабжения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 12 ноября 2014 г. № 232

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ГАЗСПЕЦРЕСУРС" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "ГазСпецРесурс"
305502, Курская область, Курский р-н, пос. Маршала Жукова, квартал 1, д. 15
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2015 год - всего
1-е полугодие 2015 года
2-е полугодие 2015 года
1
2
3
4
5
6
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
224,4
121,67
102,73
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
224,4
121,67
102,73
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе
тыс. Гкал
11,031
5,981
5,050
3.1
- населению
тыс. Гкал
5,378
2,933
2,445
3.2
- бюджетным потребителям

5,629
3,036
2,593
3.3
- прочим потребителям

0,024
0,012
0,012
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0
0
0
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
224,4
121,67
102,73
5.1
- населению
тыс. куб. м
109,4
59,67
49,73
5.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
114,5
61,75
52,75
5.2
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,5
0,25
0,25

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-

Итого

-

-
-

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-

Итого

-

-
-

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 год
1-е полугодие 2015 года
2-е полугодие 2015 года
1
2
3
4
5
Доходы
тыс. руб.
21720,311
10720,402
10999,909
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
21720,311
10720,402
10999,909
холодная вода
тыс. руб.
3107,038
1613,344
1493,694
население
тыс. руб.
1514,298
791,224
723,074
бюджет
тыс. руб.
1585,79
818,805
766,985
прочие потребители
тыс. руб.
6,95
3,315
3,635
тепловая энергия
тыс. руб.
14634,321
7267,223
7367,098
население
тыс. руб.
5089,187
2626,493
2462,694
бюджет
тыс. руб.
9503,287
4622,017
4881,270
прочие потребители
тыс. руб.
41,847
18,713
23,134
Выпадающие доходы
тыс. руб.
3978,952
1839,835
2139,117

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества горячей воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
238,9
197,9

2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м



3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м



4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
238,9
197,9

5.
Объем потерь
тыс. куб. м



6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%



7.
Отпуск в сеть

238,9
197,9

7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м



8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
238,9
197,9

8.1.
- населению
тыс. куб. м
127,2
89,7

8.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
111,6
108,0

8.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,1
0,2


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-


------------------------------------------------------------------