Постановление КТЦ Курской области от 18.11.2014 N 258 "Об утверждении производственной программы ООО "Курскхимволокно" в сфере водоотведения на 2015 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2014 г. № 258

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "КУРСКХИМВОЛОКНО" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Курскхимволокно" в сфере водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 18 ноября 2014 г. № 258

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "КУРСКХИМВОЛОКНО" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Курскхимволокно"
г. Курск, Силикатный проезд, д. 1, 305026
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРОПУСКА СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
2631,03
2069,40
1390,81
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
2631,03
2069,40
1390,81
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
2631,03
2069,40
1390,81
3.1
- населению
тыс. м3
2,02
1,60
1,60
3.2
- организациям
тыс. м3
1422,78
1409,35
1141,48
3.3
- собственное потребление
тыс. м3
1206,23
658,45
247,73

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт насосов на КНС
2015 г.
136,00 -
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
13,60
10,00

ИТОГО

136,00

13,60
10,00

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Установка частотного преобразователя на насос в здании ГНС № 2
2014 год
415,4 -
себестоимость
Снижение электроэнергии при транспортировке
34,00
8,20
2
Установка частотного преобразователя на насос станции доочистки в отделении очистки и фильтрации
2014 год
614,52 -
себестоимость
Снижение энергопотребления при очистке
34,00
5,50

ИТОГО

1029,93

68,00
6,60

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
17203,27
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
15796,76
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
1165,93
1.3
Амортизация
тыс. руб.
173,43
1.4
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
67,15
2
Расходы, относимые на от сторонних потребителей
тыс. руб.
14139,04
3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
424,17
4
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
14563,21

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ООО "КУРСКХИМВОЛОКНО" И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Курскхимволокно" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Курскхимволокно" в сфере водоотведения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
2631,03
1688,15
Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено снижением объемов по прочим потребителям в связи с установкой приборов учета и снижением объема собственного потребления в связи с изменением технологических процессов на производстве
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
2631,03
1688,15
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
2631,03
1688,15
3.1
- населению
тыс. куб. м
2,02
1,20
3.2
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1422,78
1395,33
3.3
- собственное потребление
тыс. куб. м
1206,23
291,62

Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Ремонт аэротенков № 7 и № 8
2013 год
1441,90 -
себестоимость
Улучшение качества биологической очистки
187,40
13,0
-
-
-
-
Планируемые мероприятия не выполнены в связи с необходимостью проведения нижеперечисленных мероприятий

2.
Гидроизоляция стен 5 фильтров на фильтровальной станции
2013 год
558,70 -
себестоимость
Увеличение пропускной способности фильтров
39,10
7,0
-
-
-
-
3.
Приобретение и монтаж 3 задвижек с электроприводом на верхнюю промывку на фильтровальной станции
2013 год
559,50 -
себестоимость
Увеличение пропускной способности
28,0
5,0
-
-
-
-
4.
Приобретение и монтаж 3 задвижек с электроприводом на нижнюю промывку на фильтровальной станции
2013 год
889,10 -
себестоимость
Увеличение пропускной способности
44,50
5,0
-
-
-
-
5.
Ремонт кровли здания метантенок
2013 год
114,10 -
себестоимость
Изоляция здания от вредного воздействия внешней среды
2,3
2,0
-
-
-
-
6.
Ремонт отводящих лотков на первичных отстойниках
2013 год
104,50 -
себестоимость
Увеличение пропускной способности отстойников при транспортировке стоков
5,20
5,0
-
-
-
-
7.
Очистка почв на территории, примыкающей к иловым площадкам
2013 год
127,29 -
себестоимость
Снижение вредного воздействия на окружающую среду
0
0
-
-
-
-
8.
Остекление южной стороны фильтровальной станции и воздуходувной станции
2013 год
948,60 -
себестоимость
Теплоизоляция помещения станции
28,50
3,0
-
-
-
-
9.
Ремонт электродвигателей
2013 год
-
-
-
-
263,32
Выдерживание норматива допустимого сброса
50,0
19,0
-
10.
Бурение наблюдательных скважин
2013 год
-
-
-
-
210,11
Выполнение мониторинга
-
-
-
11.
Ведение мониторинга подземных вод
2013 год
-
-
-
-
67,066
Контроль влияния иловых площадок на водоносный слой
-
-
-
12.
Замена шиберных заслонок
2013 год
-
-
-
-
350,00
Улучшение качества предоставляемых услуг
17,50
5,0
-
13.
Ремонт кровли
2013 год
-
-
-
-
3514,58
Сохранность основных фондов
175,7
5,0
-
14.
Расчистка иловых площадок
2013 год
-
-
-
-
291,60
Предотвращение пожароопасной ситуации
49,57
17,0
-

ИТОГО

4743,69

335,0
7,30
4696,67

292,77
6,20


Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Установка частотных преобразователей на электродвигателях насосов станции доочистки и главной насосной станции
2013 год
1535,67 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
99,82
6,50
396,53
Сокращение потребления электроэнергии
23,96
6,0
<*>

ИТОГО

1535,67

99,82
6,50
396,53

23,96
6,0


--------------------------------
<*> Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено отсутствием денежных средств по причине снижения объемов пропуска сточных вод.

Раздел 11. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-


------------------------------------------------------------------