Постановление КТЦ Курской области от 19.11.2014 N 279 "Об утверждении производственной программы МУП "Гортеплосеть" города Железногорска в сфере горячего водоснабжения на 2015 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2014 г. № 279

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МУП "ГОРТЕПЛОСЕТЬ" ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП "Гортеплосеть" города Железногорска в сфере горячего водоснабжения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области от
от 19 ноября 2014 г. № 279

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ГОРТЕПЛОСЕТЬ" ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
МУП "Гортеплосеть"
307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. Мира, д. 50
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2015 год - всего
1-е полугодие 2015 года
2-е полугодие 2015 года
1
2
3
4
5
6
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
1524,158
779,699
744,459
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
1524,158
779,699
744,459
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе
тыс. Гкал
93,009
45,066
47,943
3.1
население
тыс. Гкал
93,009
45,066
47,943
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
-
-
-
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
1524,158
779,699
744,459
5.1
население
тыс. куб. м
1524,158
779,699
744,459
5.2
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
-

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

-
-
-
-

-

Итого
-
-
-
-
-

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 год
1-е полугодие 2015 года
2-е полугодие 2015 года
1
2
3
4
5
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
142697,975
65026,719
77671,255
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.



холодная вода
тыс. руб.



население
тыс. руб.
23588,768
11625,312
11963,456
тепловая энергия на приготовление горячей воды
тыс. руб.



население
тыс. руб.
104122,859
50192,258
53930,601
Выпадающие доходы
тыс. руб.
14986,348
3209,150
11777,198

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества горячей воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
2053,820
2138,077

2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-

3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-

4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
2053,820
2138,077

5.
Объем потерь
тыс. куб. м
-
230,654

6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
10,8

7.
Отпуск в сеть




7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-

8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
2053,820
1903,423

8.1.
- населению
тыс. куб. м
2053,820
1903,423

8.2.
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-


------------------------------------------------------------------