Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2014 N 295 "Об утверждении производственной программы ООО "Водозабор" г. Обояни в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2014 г. № 295
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ВОДОЗАБОР"
Г. ОБОЯНИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Водозабор" г. Обояни в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 25 ноября 2014 г. № 295
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОЗАБОР" Г. ОБОЯНИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Водозабор" г. Обоянь, Курская область, Обоянский район, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 127
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
NN
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателей
План 2013 год
План 2014 года
План 2015 года
1
Объем выработки воды
Тыс. куб. м
533,33
480,00
478,00
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
Тыс. куб. м
1,0
1,0
1,0
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
Тыс. куб. м
532,33
480,00
478,00
4
Объем отпуска в сеть
Тыс. куб. м
532,33
480,00
478,00
5
Объем потерь
Тыс. куб. м
43,93
40,00
43,00
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,30
8,30
9,00
7
Полезный отпуск
Тыс. куб. м
488,40
440,00
435,00
7.1
в том числе собственное потребление
Тыс. куб. м
-
-
-
8
Всего объем реализации воды, в том числе
Тыс. куб. м
488,40
440,00
435,00
8.1
- населению
Тыс. куб. м
408,40
380,00
360,00
8.2
- бюджетным и прочим потребителям
Тыс. куб. м
80,0
60,00
75,00
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт и замена глубинных насосов на скважинах
2015 г.
392,60 себестоимость
Сокращение потерь воды
7,85
2,00
2
Промывка скважин
2015 г.
385,60 себестоимость
Предоставление качественных услуг
-
-
3
Хлорирование водопроводной сети
2015 г.
34,70 себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,35
1,00
4
Проверка пожарных гидрантов
2015 г.
23,40 себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,12
0,50
5
Ремонт колодцев на водопроводной линии и отмосток вокруг РВК
2015 г.
129,60 себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,30
1,00
6
Ревизия запорной арматуры на скважинах и в колодцах
2015 г.
35,30 себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,88
2,50
7
Ревизия, покраска и замена задвижек
2015 г.
37,50 себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,56
1,50
8
Текущий ремонт на системе водоснабжения
2015 г.
77,98 себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,56
2,00
Всего
1116,68
12,62
1,13
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Замена на водозаборе "Восточный" глубинных насосов меньшей мощности
2015 г.
22,00 себестоимость
Экономия электрической энергии
1,10
5,0
2
Замена глубинных насосов на насосы с герметичными электродвигателями
2015 г.
100,00 себестоимость
Экономия электрической энергии
3,30
3,3
3
Замена водопроводных труб
2015 г.
50,00 себестоимость
Экономия электрической энергии
2,10
4,2
Всего
172,00
6,50
3,80
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
16211,28
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
10479,45
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
1288,68
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
3861,47
1.4
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
355,20
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
226,47
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
810,56
3
НВВ
тыс. руб.
17021,84
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "ВОДОЗАБОР" Г. ОБОЯНИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Водозабор" г. Обояни и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Водозабор" г. Обояни в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
533,33
477,40
Снижение объемов реализации питьевой воды связано с установкой приборов учета холодной воды
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
1,0
1,0
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
532,33
476,40
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
532,33
476,40
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
43,93
43,40
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,30
7.
Отпуск в сеть
488,40
434,00
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
488,40
434,00
8.1.
- населению
тыс. куб. м
408,40
358,70
8.2.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
80,0
75,30
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Ремонт запорной арматуры на скважинах № 1, 6, 10
2013 год
40,0 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
1,48
3,7
40,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
1,48
3,7
-
2
Ремонт колодцев и отмосток вокруг ВРК
2013 год
80,0 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
3,52
4,4
80,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
3,52
4,4
3
Ремонт и хлорирование водопроводной линии по ул. Урицкого
2013 год
130,20 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
5,99
4,6
130,20
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
5,99
4,6
-
4
Ремонт и замена задвижек на водопроводе по ул. Мичурина, ул. Максима Горького - пер. Мирный
2013 год
40,0 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
1,48
3,7
40,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
1,48
3,7
-
5
Ремонт скважины № 10
2013 год
100,0 -
себестоимость
Обеспечение сохранности водозабора
5,0
5,0
100,0
Обеспечение сохранности водозабора
5,0
5,0
-
6
Ремонт и замена глубинных насосов на скважинах (10 шт.)
2013 год
500,0 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
25,0
5,0
500,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
25,0
5,0
-
7
Ремонтные работы на станции обезжелезивания воды
2013 год
58,0 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
2,50
4,3
58,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
2,50
4,3
-
ИТОГО
948,20
44,97
4,7
948,20
44,97
4,7
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Замена глубинных насосов на водозаборе "Восточный", замена насосов на насосы с герметичными электродвигателями
2013 год
127,0 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
4,83
3,80
127,0
Сокращение потребления электроэнергии
4,83
3,80
-
2
Реконструкция скважины № 9 с заменой водопроводных труб
2013 год
146,31 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
7,02
4,80
146,31
Сокращение потребления электроэнергии
7,02
4,80
-
ИТОГО
273,31
11,85
4,30
273,31
11,85
4,30
Раздел 11. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
254,80
248,05
245,00
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
254,80
248,05
245,00
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
254,80
248,05
245,00
3.1
- населению
тыс. м3
150,0
148,05
145,00
3.2
- организациям
тыс. м3
104,80
100,0
100,00
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И
ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Промывка канализационной сети
2015 г.
28,90 -
себестоимость
Качественное предоставление услуг водоотведения
0,87
3,0
2
Ремонт горловин колодцев на канализационных сетях
2015 г.
151,00 -
себестоимость
Сохранность основных средств
3,78
2,5
3
Ограждение территории очистных сооружений
2015 г.
87,30 -
себестоимость
Сохранность основных средств
0,87
1,0
4
Покраска поверхностных коммуникаций и ограждений на отстойниках и аэротенках
2015 г.
45,90 -
себестоимость
Соблюдение технологических норм
0,69
1,5
5
Текущий ремонт системы водоотведения
2015 г.
261,80 -
себестоимость
Бесперебойное предоставление оказание услуг водоотведения
6,55
2,5
Всего
574,90
12,76
2,22
Раздел 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Замена насосных агрегатов на насосы с двигателями меньшей мощности
2014 год
60,0 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,80
3,0
ИТОГО
60,0
1,80
3,0
Раздел 14. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
8814,60
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
5869,52
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
634,90
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
2178,00
1.4
Расходы на арендную плату, лизиноговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
42,80
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
89,38
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
440,73
3
НВВ
тыс. руб.
9255,33
Раздел 15. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 16. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "ВОДОЗАБОР"
Г. ОБОЯНИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Водозабор" г. Обоянь и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Водозабор" г. Обоянь в сфере водоотведения.
Раздел 17. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
254,80
246,90
Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено установкой приборов учета потребителями
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
254,80
246,90
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
254,80
246,90
3.1
- населению
тыс. куб. м
150,0
146,20
3.2
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
104,80
100,70
Раздел 18. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Ремонт запорной арматуры на КНС № 1, № 2, на первичных отстойниках, контактном резервуаре, вторичных отстойниках
2013 год
80,0 -
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
4,0
5,0
80,0
Предоставление качественных услуг водоотведения
4,0
5,0
-
2
Ремонт горловин колодцев на канализационных сетях
2013 год
120,0 -
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
6,0
5,0
120,0
Предоставление качественных услуг водоотведения
6,0
5,0
-
3
Ремонт воздуходувок и насосной станции
2013 год
300,0 -
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
15,0
5,0
300,0
Предоставление качественных услуг водоотведения
15,0
5,0
-
ИТОГО
500,0
25,0
5,0
500,0
25,0
5,0
Раздел 19. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Замена насосных агрегатов на агрегаты с двигателями меньшей мощности (3 шт.)
2013 год
64,30 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,02
4,7
64,30 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,02
4,7
-
ИТОГО
64,30
3,02
4,70
64,30
3,02
4,70
Раздел 20. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В СФЕРАХ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2014 г. № 295
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ВОДОЗАБОР"
Г. ОБОЯНИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Водозабор" г. Обояни в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 25 ноября 2014 г. № 295
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОЗАБОР" Г. ОБОЯНИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Водозабор" г. Обоянь, Курская область, Обоянский район, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 127
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
NN
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателей
План 2013 год
План 2014 года
План 2015 года
1
Объем выработки воды
Тыс. куб. м
533,33
480,00
478,00
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
Тыс. куб. м
1,0
1,0
1,0
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
Тыс. куб. м
532,33
480,00
478,00
4
Объем отпуска в сеть
Тыс. куб. м
532,33
480,00
478,00
5
Объем потерь
Тыс. куб. м
43,93
40,00
43,00
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,30
8,30
9,00
7
Полезный отпуск
Тыс. куб. м
488,40
440,00
435,00
7.1
в том числе собственное потребление
Тыс. куб. м
-
-
-
8
Всего объем реализации воды, в том числе
Тыс. куб. м
488,40
440,00
435,00
8.1
- населению
Тыс. куб. м
408,40
380,00
360,00
8.2
- бюджетным и прочим потребителям
Тыс. куб. м
80,0
60,00
75,00
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт и замена глубинных насосов на скважинах
2015 г.
392,60 себестоимость
Сокращение потерь воды
7,85
2,00
2
Промывка скважин
2015 г.
385,60 себестоимость
Предоставление качественных услуг
-
-
3
Хлорирование водопроводной сети
2015 г.
34,70 себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,35
1,00
4
Проверка пожарных гидрантов
2015 г.
23,40 себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,12
0,50
5
Ремонт колодцев на водопроводной линии и отмосток вокруг РВК
2015 г.
129,60 себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,30
1,00
6
Ревизия запорной арматуры на скважинах и в колодцах
2015 г.
35,30 себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,88
2,50
7
Ревизия, покраска и замена задвижек
2015 г.
37,50 себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,56
1,50
8
Текущий ремонт на системе водоснабжения
2015 г.
77,98 себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,56
2,00
Всего
1116,68
12,62
1,13
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Замена на водозаборе "Восточный" глубинных насосов меньшей мощности
2015 г.
22,00 себестоимость
Экономия электрической энергии
1,10
5,0
2
Замена глубинных насосов на насосы с герметичными электродвигателями
2015 г.
100,00 себестоимость
Экономия электрической энергии
3,30
3,3
3
Замена водопроводных труб
2015 г.
50,00 себестоимость
Экономия электрической энергии
2,10
4,2
Всего
172,00
6,50
3,80
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
16211,28
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
10479,45
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
1288,68
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
3861,47
1.4
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
355,20
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
226,47
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
810,56
3
НВВ
тыс. руб.
17021,84
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "ВОДОЗАБОР" Г. ОБОЯНИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Водозабор" г. Обояни и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Водозабор" г. Обояни в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
533,33
477,40
Снижение объемов реализации питьевой воды связано с установкой приборов учета холодной воды
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
1,0
1,0
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
532,33
476,40
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
532,33
476,40
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
43,93
43,40
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,30
7.
Отпуск в сеть
488,40
434,00
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
488,40
434,00
8.1.
- населению
тыс. куб. м
408,40
358,70
8.2.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
80,0
75,30
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Ремонт запорной арматуры на скважинах № 1, 6, 10
2013 год
40,0 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
1,48
3,7
40,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
1,48
3,7
-
2
Ремонт колодцев и отмосток вокруг ВРК
2013 год
80,0 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
3,52
4,4
80,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
3,52
4,4
3
Ремонт и хлорирование водопроводной линии по ул. Урицкого
2013 год
130,20 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
5,99
4,6
130,20
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
5,99
4,6
-
4
Ремонт и замена задвижек на водопроводе по ул. Мичурина, ул. Максима Горького - пер. Мирный
2013 год
40,0 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
1,48
3,7
40,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
1,48
3,7
-
5
Ремонт скважины № 10
2013 год
100,0 -
себестоимость
Обеспечение сохранности водозабора
5,0
5,0
100,0
Обеспечение сохранности водозабора
5,0
5,0
-
6
Ремонт и замена глубинных насосов на скважинах (10 шт.)
2013 год
500,0 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
25,0
5,0
500,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
25,0
5,0
-
7
Ремонтные работы на станции обезжелезивания воды
2013 год
58,0 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
2,50
4,3
58,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
2,50
4,3
-
ИТОГО
948,20
44,97
4,7
948,20
44,97
4,7
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Замена глубинных насосов на водозаборе "Восточный", замена насосов на насосы с герметичными электродвигателями
2013 год
127,0 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
4,83
3,80
127,0
Сокращение потребления электроэнергии
4,83
3,80
-
2
Реконструкция скважины № 9 с заменой водопроводных труб
2013 год
146,31 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
7,02
4,80
146,31
Сокращение потребления электроэнергии
7,02
4,80
-
ИТОГО
273,31
11,85
4,30
273,31
11,85
4,30
Раздел 11. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
254,80
248,05
245,00
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
254,80
248,05
245,00
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
254,80
248,05
245,00
3.1
- населению
тыс. м3
150,0
148,05
145,00
3.2
- организациям
тыс. м3
104,80
100,0
100,00
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И
ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Промывка канализационной сети
2015 г.
28,90 -
себестоимость
Качественное предоставление услуг водоотведения
0,87
3,0
2
Ремонт горловин колодцев на канализационных сетях
2015 г.
151,00 -
себестоимость
Сохранность основных средств
3,78
2,5
3
Ограждение территории очистных сооружений
2015 г.
87,30 -
себестоимость
Сохранность основных средств
0,87
1,0
4
Покраска поверхностных коммуникаций и ограждений на отстойниках и аэротенках
2015 г.
45,90 -
себестоимость
Соблюдение технологических норм
0,69
1,5
5
Текущий ремонт системы водоотведения
2015 г.
261,80 -
себестоимость
Бесперебойное предоставление оказание услуг водоотведения
6,55
2,5
Всего
574,90
12,76
2,22
Раздел 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Замена насосных агрегатов на насосы с двигателями меньшей мощности
2014 год
60,0 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,80
3,0
ИТОГО
60,0
1,80
3,0
Раздел 14. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
8814,60
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
5869,52
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
634,90
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
2178,00
1.4
Расходы на арендную плату, лизиноговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
42,80
1.5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
89,38
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
440,73
3
НВВ
тыс. руб.
9255,33
Раздел 15. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 16. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "ВОДОЗАБОР"
Г. ОБОЯНИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Водозабор" г. Обоянь и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Водозабор" г. Обоянь в сфере водоотведения.
Раздел 17. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
254,80
246,90
Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено установкой приборов учета потребителями
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
254,80
246,90
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
254,80
246,90
3.1
- населению
тыс. куб. м
150,0
146,20
3.2
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
104,80
100,70
Раздел 18. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Ремонт запорной арматуры на КНС № 1, № 2, на первичных отстойниках, контактном резервуаре, вторичных отстойниках
2013 год
80,0 -
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
4,0
5,0
80,0
Предоставление качественных услуг водоотведения
4,0
5,0
-
2
Ремонт горловин колодцев на канализационных сетях
2013 год
120,0 -
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
6,0
5,0
120,0
Предоставление качественных услуг водоотведения
6,0
5,0
-
3
Ремонт воздуходувок и насосной станции
2013 год
300,0 -
себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
15,0
5,0
300,0
Предоставление качественных услуг водоотведения
15,0
5,0
-
ИТОГО
500,0
25,0
5,0
500,0
25,0
5,0
Раздел 19. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Замена насосных агрегатов на агрегаты с двигателями меньшей мощности (3 шт.)
2013 год
64,30 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,02
4,7
64,30 -
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,02
4,7
-
ИТОГО
64,30
3,02
4,70
64,30
3,02
4,70
Раздел 20. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В СФЕРАХ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
------------------------------------------------------------------