Постановление КТЦ Курской области от 17.12.2014 N 432 "Об утверждении производственной программы ОГУП "Курскоблжилкомхоз" в сфере горячего водоснабжения на 2015 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2014 г. № 432

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОГУП
"КУРСКОБЛЖИЛКОМХОЗ" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015
ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ОГУП "Курскоблжилкомхоз" в сфере горячего водоснабжения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Заместитель председателя
Т.В.СТУПИШИНА





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 17 декабря 2014 г. № 432

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОГУП "КУРСКОБЛЖИЛКОМХОЗ" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА
2015 ГОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ОГУП "Курскоблжилкомхоз",
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 126
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2015 год - всего
1-е полугодие 2015 года
2-е полугодие 2015 года
1
2
3
4
5
6
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
34,72
18,314
16,406
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
34,72
18,314
16,406
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе
тыс. Гкал
2,859064
1,43944
1,419624
3.1
- населению
тыс. Гкал
0,548077
0,316274
0,231803
3.2
- бюджетным потребителям
тыс. Гкал
2,310987
1,123166
1,187821
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0
0
0
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
34,72
18,314
16,406
5.1
- населению - всего:
тыс. куб. м
8,675
5,006
3,669
5.1.1
ОКСКОУ "С (к) о школа-интернат VIII вида № 3" г. Курска
тыс. куб. м
0,477
0,246
0,231
5.1.2
"города Щигры"
тыс. куб. м
8,198
4,76
3,438
5.2
- бюджетным и прочим потребителям - всего:
тыс. куб. м
26,045
13,308
12,737
5.2.1
ОКСКОУ "С (к) о школа-интернат VIII вида № 3" г. Курска
тыс. куб. м
5,75
2,83
2,92
5.2.2
"города Курска"
тыс. куб. м
12,835
6,473
6,362
5.2.3
"города Щигры"
тыс. куб. м
2,62
1,53
1,09
5.2.4
"поселка Медвенка"
тыс. куб. м
1,269
0,787
0,482
5.2.5
"Панинского сельсовета" Медвенского района
тыс. куб. м
0,353
0,203
0,15
5.2.6
"Ивановского сельсовета" Рыльского района
тыс. куб. м
2,695
1,163
1,532
5.2.7
"Советского сельсовета" Советского района
тыс. куб. м
0,395
0,248
0,147
5.2.8
"Троицкокраснянского сельсовета" Щигровского района
тыс. куб. м
0,128
0,074
0,054
5.2.9
"Коммунаровского сельсовет" Беловского района
тыс. куб. м
-
-
-
5.2.10
"Волоконского сельсовет" Большесолдатского района
тыс. куб. м
-
-
-
5.2.11
"Камышинского сельсовета" Курского района
тыс. куб. м
-
-
-
5.2.12
"Щетинского сельсовета" Курского района
тыс. куб. м
-
-
-
5.2.13
"Рышковского сельсовета" Курского района
тыс. куб. м
-
-
-
5.2.14
"Моковского сельсовета" Курского района
тыс. куб. м
-
-
-

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-

Итого

-

-
-

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-

Итого

-

-
-

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 год
1-е полугодие 2015 года
2-е полугодие 2015 года
1
2
3
4
5
Доходы
тыс. руб.
7086,67353
3208,71149
3877,96204
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
7086,67353
3208,71149
3877,96204
холодная вода
тыс. руб.
760,15635
395,64575
364,5106
население
тыс. руб.
289,24072
160,4626
128,77812
бюджетные и прочие потребители
тыс. руб.
470,91563
235,18315
235,73248
тепловая энергия
тыс. руб.
5638,89218
2468,79474
3170,09744
население
тыс. руб.
504,15682
273,8177
230,33912
бюджетные и прочие потребители
тыс. руб.
5134,73536
2194,97704
2939,75832
Выпадающие доходы
тыс. руб.
687,625
344,271
343,354

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества горячей воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
77,756
73,968

2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-

3.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
77,756
73,968

4.
Объем потерь
тыс. куб. м
-
-

5.
Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть
%
-
-

6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
77,756
73,968

6.1.
населению - всего:
тыс. куб. м
34,569
30,451

6.1.1.
города Курска
тыс. куб. м
7,088
6,502

6.1.2.
города Щигры
тыс. куб. м
15,957
12,502

6.1.3.
города Рыльска
тыс. куб. м
9,848
10,245

6.1.3.
Панинского сельсовета Медвенского района
тыс. куб. м
1,676
1,202

6.2.
бюджетным и прочим потребителям - всего:
тыс. куб. м
43,187
43,517

6.2.1.
города Курска
тыс. куб. м
13,775
14,112

6.2.2.
поселка Медвенка
тыс. куб. м
1,268
1,360

6.2.3.
Ивановского сельсовета Рыльского района
тыс. куб. м
4,195
4,06

6.2.4.
города Щигры
тыс. куб. м
21,198
21,182

6.2.4.
города Рыльска
тыс. куб. м
2,751
2,803


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-


------------------------------------------------------------------