Постановление КТЦ Курской области от 05.11.2014 N 192 Об утверждении производственной программы ПАО "Ростелеком" в лице Курского филиала в сфере холодного водоснабжения на 2015 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2014 г. № 192

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
В ЛИЦЕ КУРСКОГО ФИЛИАЛА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2015 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. постановления КТЦ Курской области
от 06.08.2015 № 68)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ПАО "Ростелеком" в лице Курского филиала в сфере холодного водоснабжения на 2015 год согласно приложению.
(в ред. постановления КТЦ Курской области от 06.08.2015 № 68)
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 5 ноября 2014 г. № 192

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" В ЛИЦЕ КУРСКОГО ФИЛИАЛА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. постановления КТЦ Курской области
от 06.08.2015 № 68)

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ПАО "Ростелеком" в лице Курского филиала, 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 8
(в ред. постановления КТЦ Курской области от 06.08.2015 № 68)
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на 2012 - 2013 гг. (с 14.10.2012 по 31.12.2013)
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
5
6
1
Подано воды в сеть
тыс. куб. м
8,93
7,20
6,60
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
8,93
7,20
6,60
5
Объем потерь
тыс. куб. м
0,44
0,34
0,35
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
5
4,7
5,3
7
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
8,49
6,86
6,25
7.1
население
тыс. куб. м
-
-
-
7.2
организации
тыс. куб. м
8,04
6,46
5,94
7.3
собственное потребление
тыс. куб. м
0,45
0,40
0,31

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Замена счетчика воды ВСХН-80
2015 г.
6,83
себестоимость
Обеспечение учета воды
0,20
3,0

Итого

6,83

0,20
3,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие в павильонах скважин
2015 г.
0,50
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,045
9,0

Итого

0,50

0,045
9,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
2
3
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
95,20
- производственные расходы
тыс. руб.
85,14
- ремонтные расходы
тыс. руб.
7,33
- расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
0,63
- расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
2,10
Расходы, относимые на реализацию
тыс. руб.
91,01
Нормативная прибыль
тыс. руб.
2,71
НВВ от реализации товаров и услуг
тыс. руб.
93,72

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ПАО "Ростелеком" в лице Курского филиала.
(в ред. постановления КТЦ Курской области от 06.08.2015 № 68)

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2012 - 2013 гг. (с 14.10.2012 по 31.12.2013)
Фактическая величина показателя за 2012 - 2013 гг. (с 14.10.2012 по 31.12.2013)
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Подано воды в сеть
тыс. куб. м
8,93
8,12
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с уменьшением фактического потребления воды
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
8,93
8,12
5
Объем потерь
тыс. куб. м
0,44
0,39
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
5
4,8
7
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
8,49
7,73
7.1
население
тыс. куб. м
-
-
7.2
организации
тыс. куб. м
8,04
7,36
7.3
собственное потребление
тыс. куб. м
0,45
0,37

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена глубинного насоса на резервной скважине
2013 г.
24,2
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,48
2,0
-
-
-
-
Фактические показатели отличаются от плановых в связи недополучением денежных средств вследствие снижения объемов реализации услуг
2
Замена счетчика воды
2013 г.
-
-
-
-
6,832
Обеспечение учета воды
0,068
1
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с производственной необходимостью

Итого

24,2

0,48
2,0
6,832

0,068
1


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2012 - 2013 гг.
0,5 прибыль
Сокращение потребления электроэнергии
0,04
9,0
-
-
-
-
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с недополучением денежных средств в следствие снижение объемов реализации

Итого

0,5

0,04
9,0
-
-
-
-


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-


------------------------------------------------------------------