Постановление КТЦ Курской области от 30.09.2014 N 42 "Об утверждении производственной программы ООО "ЖКХ поселка Прямицыно" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2014 г. № 42
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЖКХ ПОСЕЛКА
ПРЯМИЦЫНО" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "ЖКХ поселка Прямицыно" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Временно исполняющий
обязанности председателя
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 30 сентября 2014 г. № 42
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖКХ ПОСЕЛКА ПРЯМИЦЫНО" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "ЖКХ поселка Прямицыно", 307200, Курская область, Октябрьский район, пгт. Прямицыно, ул. Коммунистическая, 73
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
256,57
250,86
241,00
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
256,57
250,86
241,00
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
256,57
250,86
241,00
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
11,52
11,29
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,5
4,5
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
245,05
239,57
230,00
7.1.
- населению
тыс. куб. м
222,85
217,68
205,00
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
22,20
21,89
25,00
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Замена участков трубопровода по ул. Юбилейная
2015 г.
500,00 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
25,00
5,0
2.
Замена участков трубопровода по ул. Новогодней
2015 г.
500,00 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
25,00
5,0
3.
Замена насосов - 9 шт.
2015 г.
200,00 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
10,00
5,0
Всего
1200,00
60,00
5,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Приобретение приборов учета электроэнергии на скважины - 3 шт.
2015 г.
95,00 себестоимость
Учет расходования электроэнергии
9,50
10,00
2.
Приобретение энергосберегающих ламп
2015 г.
11,33 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,13
10,00
3.
Проведение энергетического обследования водозаборов
2015 г.
83,30 себестоимость
Выполнение норм законодательства
-
-
4.
Реконструкция электрооборудования на скважинах с заменой насосов
2015 г.
141,50 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
14,15
10,00
Итого
331,13
24,78
7,50
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
НВВ
тыс. руб.
6953,66
Расходы всего
тыс. руб.
6622,53
Производственные расходы
тыс. руб.
3774,31
Ремонтные расходы
тыс. руб.
1200,00
Административные расходы
тыс. руб.
1288,10
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
112,40
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
247,72
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
331,13
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "ЖКХ П. ПРЯМИЦЫНО" ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ "ПОСЕЛОК ПРЯМИЦЫНО" И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "ЖКХ п. Прямицыно" по муниципальному образованию "поселок Прямицыно" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "ЖКХ п. Прямицыно" по муниципальному образованию "поселок Прямицыно" в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
256,57
196,52
Снижение объемов реализации питьевой воды связан с установкой приборов учета холодной воды
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
256,57
196,52
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
256,57
196,52
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
11,52
11,52
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,5
5,9
7.
Отпуск в сеть
245,05
185,00
7.1
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
245,05
185,00
8.1.
- населению
тыс. куб. м
222,85
164,00
8.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
8.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
22,20
11,30
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Замена участков трубопровода при устранении аварий - 250 м.
2013 год
342,30 - себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
12,67
3,7
Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием денежных средств по причине снижения необходимой валовой выручки вследствие снижения объемов реализации
2
Ремонт водопровода по ул. Садовая - 65 м.
2013 год
98,26 - себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
4,32
4,4
Мероприятие не выполнено в связи с необходимостью проведения аварийного ремонта трубопровода по ул. Почтовая
Аварийный ремонт трубопровода по ул. Почтовая
2013 год
-
-
-
30,37
Сокращение потерь воды
14,49
4,40
-
3
Восстановление колодцев - 5 шт.
2013 год
58,26 - себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
2,68
4,6
58,26
Сокращение потерь воды
2,68
4,6
-
4
Ремонт и замена задвижек по ул. Школьная и ул. Полевая - 10 шт.
2013 год
243,26 - себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
8,03
3,3
Мероприятие не выполнено в связи с необходимостью аварийной замены насосов по ул. Школьная, ул. Садовая, а так же в связи с отсутствием денежных средств по причине снижения необходимой валовой выручки вследствие снижения объемов реализации
Аварийная замена насосов на водозаборе по ул. Школьная и ул. Садовая
2013 год
-
-
-
-
150,1
Сокращение потерь воды
6,0
4,4
-
5
Устройство ограждения водозабора по ул. Садовая - 50 м.
2013 год
73,26 - себестоимость
Обеспечение сохранности водозабора
-
-
73,26
Обеспечение сохранности водозабора
-
-
-
6
Ремонт водопровода по ул. Харланова
2013 год
424,66 - себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
21,23
5,0
Мероприятие не выполнено в связи с необходимостью аварийного ремонта водопровода по пер. Коммунистический
Ремонт водопровода по пер. Коммунистический
2013 год
-
-
-
-
500,00
Сокращение потерь воды
21,25
4,25
<*>
ИТОГО
1240,0
48,93
4,2
811,99
44,42
5,5
--------------------------------
<*> Перерасход денежных средств произведен за счет части средств предусмотренных на ремонт водопровода по ул. Садовая (67,89 тыс. руб.), части средств предусмотренных на ремонт и замену задвижек по ул. Школьная и по ул. Полевая (7,45 тыс. руб.).
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах - 6 шт.
2013 год
1,20 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,03
2,5
1,20
Сокращение потребления электроэнергии
0,03
2,5
-
2.
Реконструкция электрооборудования на артезианских скважинах с заменой насосов - 4 шт.
2013 год
240,0 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
12,0
5,0
Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено отсутствием денежных средств по причине снижения необходимой валовой выручки вследствие снижения объемов реализации
3.
Проведение энергетического обследования водозаборов - 2 ед.
2013 год
29,80 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,89
3,0
27,00
Сокращение потребления электроэнергии
0,81
3,0
-
ИТОГО
271,0
12,92
4,80
28,20
0,84
2,97
-
Раздел 11. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
70,85
69,41
65,94
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
-
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
70,85
69,41
65,94
3.1
- населению
тыс. м3
47,45
46,49
44,17
3.2
- организациям
тыс. м3
23,40
22,92
21,77
Раздел 12. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт электродвигателя - 2 шт.
2015 г.
50,00 себестоимость
Восстановление систем водоотведения
2,7
5,4
2.
Ремонт насосов - 2 шт.
2015 г.
25,00 себестоимость
Восстановление систем водоотведения
2,0
8,0
3.
Замена задвижек и клапанов на КНС
2015 г.
20,00 себестоимость
Восстановление систем водоотведения
2,0
10,0
4.
Замена насосов на ул. Мирная - 3 шт.
2015 г.
50,00 себестоимость
Восстановление систем водоотведения
2,0
10,0
5.
Ремонт электрической проводки
2015 г.
12,55 себестоимость
Восстановление систем водоотведения
1,01
8,0
Всего
157,55
9,71
6,2
Раздел 13. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Реконструкция электрооборудования на КНС с заменой насосов
2015 г.
100,00 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
25,00
25,0
2.
Приобретение энергосберегающих ламп
2015 г.
7,05 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,71
10,0
Итого
107,05
25,71
24,02
Раздел 14. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
НВВ
тыс. руб.
2248,02
Расходы всего
тыс. руб.
2140,97
Производственные расходы
тыс. руб.
1220,69
Ремонтные расходы
тыс. руб.
157,55
Административные расходы
тыс. руб.
669,58
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
21,40
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
71,75
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
107,05
Раздел 15. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "ЖКХ п. Прямицыно" по муниципальному образованию "Поселок Прямицыно" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "ЖКХ п. Прямицыно" по муниципальному образованию "Поселок Прямицыно" в сфере водоотведения.
Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
70,85
59,00
Снижение объемов пропуска сточных вод связано с установкой приборов учета
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
70,85
59,00
3.1
- населению
тыс. куб. м
47,45
41,30
3.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
3.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
23,40
17,70
Раздел 17. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Замена задвижек и клапанов на КНС (9 шт.)
2013 год
37,00 - себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
1,85
5,0
26,55
Предоставление качественных услуг водоотведения
1,85
6,97
<*>
Всего
37,00
12,0
2,8
26,55
1,85
6,97
--------------------------------
<*> Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено перерасходом денежных средств на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения.
Раздел 18. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Реконструкция электрооборудования на КНС с заменой насоса (1 шт.)
2013 год
16,20 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,81
5,0
26,75
энергосбережение
0,81
3,0
<*>
ИТОГО
16,20
0,81
5,0
26,75
0,81
3,0
--------------------------------
<*> Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено увеличением стоимости необходимых материалов для проведения реконструкции электрооборудования.
Раздел 19. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2014 г. № 42
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЖКХ ПОСЕЛКА
ПРЯМИЦЫНО" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "ЖКХ поселка Прямицыно" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Временно исполняющий
обязанности председателя
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 30 сентября 2014 г. № 42
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖКХ ПОСЕЛКА ПРЯМИЦЫНО" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "ЖКХ поселка Прямицыно", 307200, Курская область, Октябрьский район, пгт. Прямицыно, ул. Коммунистическая, 73
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
256,57
250,86
241,00
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
256,57
250,86
241,00
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
256,57
250,86
241,00
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
11,52
11,29
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,5
4,5
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
245,05
239,57
230,00
7.1.
- населению
тыс. куб. м
222,85
217,68
205,00
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
22,20
21,89
25,00
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Замена участков трубопровода по ул. Юбилейная
2015 г.
500,00 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
25,00
5,0
2.
Замена участков трубопровода по ул. Новогодней
2015 г.
500,00 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
25,00
5,0
3.
Замена насосов - 9 шт.
2015 г.
200,00 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
10,00
5,0
Всего
1200,00
60,00
5,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Приобретение приборов учета электроэнергии на скважины - 3 шт.
2015 г.
95,00 себестоимость
Учет расходования электроэнергии
9,50
10,00
2.
Приобретение энергосберегающих ламп
2015 г.
11,33 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,13
10,00
3.
Проведение энергетического обследования водозаборов
2015 г.
83,30 себестоимость
Выполнение норм законодательства
-
-
4.
Реконструкция электрооборудования на скважинах с заменой насосов
2015 г.
141,50 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
14,15
10,00
Итого
331,13
24,78
7,50
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
НВВ
тыс. руб.
6953,66
Расходы всего
тыс. руб.
6622,53
Производственные расходы
тыс. руб.
3774,31
Ремонтные расходы
тыс. руб.
1200,00
Административные расходы
тыс. руб.
1288,10
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
112,40
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
247,72
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
331,13
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "ЖКХ П. ПРЯМИЦЫНО" ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ "ПОСЕЛОК ПРЯМИЦЫНО" И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "ЖКХ п. Прямицыно" по муниципальному образованию "поселок Прямицыно" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "ЖКХ п. Прямицыно" по муниципальному образованию "поселок Прямицыно" в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
256,57
196,52
Снижение объемов реализации питьевой воды связан с установкой приборов учета холодной воды
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
256,57
196,52
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
256,57
196,52
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
11,52
11,52
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,5
5,9
7.
Отпуск в сеть
245,05
185,00
7.1
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
245,05
185,00
8.1.
- населению
тыс. куб. м
222,85
164,00
8.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
8.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
22,20
11,30
Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Замена участков трубопровода при устранении аварий - 250 м.
2013 год
342,30 - себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
12,67
3,7
Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием денежных средств по причине снижения необходимой валовой выручки вследствие снижения объемов реализации
2
Ремонт водопровода по ул. Садовая - 65 м.
2013 год
98,26 - себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
4,32
4,4
Мероприятие не выполнено в связи с необходимостью проведения аварийного ремонта трубопровода по ул. Почтовая
Аварийный ремонт трубопровода по ул. Почтовая
2013 год
-
-
-
30,37
Сокращение потерь воды
14,49
4,40
-
3
Восстановление колодцев - 5 шт.
2013 год
58,26 - себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
2,68
4,6
58,26
Сокращение потерь воды
2,68
4,6
-
4
Ремонт и замена задвижек по ул. Школьная и ул. Полевая - 10 шт.
2013 год
243,26 - себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
8,03
3,3
Мероприятие не выполнено в связи с необходимостью аварийной замены насосов по ул. Школьная, ул. Садовая, а так же в связи с отсутствием денежных средств по причине снижения необходимой валовой выручки вследствие снижения объемов реализации
Аварийная замена насосов на водозаборе по ул. Школьная и ул. Садовая
2013 год
-
-
-
-
150,1
Сокращение потерь воды
6,0
4,4
-
5
Устройство ограждения водозабора по ул. Садовая - 50 м.
2013 год
73,26 - себестоимость
Обеспечение сохранности водозабора
-
-
73,26
Обеспечение сохранности водозабора
-
-
-
6
Ремонт водопровода по ул. Харланова
2013 год
424,66 - себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
21,23
5,0
Мероприятие не выполнено в связи с необходимостью аварийного ремонта водопровода по пер. Коммунистический
Ремонт водопровода по пер. Коммунистический
2013 год
-
-
-
-
500,00
Сокращение потерь воды
21,25
4,25
<*>
ИТОГО
1240,0
48,93
4,2
811,99
44,42
5,5
--------------------------------
<*> Перерасход денежных средств произведен за счет части средств предусмотренных на ремонт водопровода по ул. Садовая (67,89 тыс. руб.), части средств предусмотренных на ремонт и замену задвижек по ул. Школьная и по ул. Полевая (7,45 тыс. руб.).
Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах - 6 шт.
2013 год
1,20 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,03
2,5
1,20
Сокращение потребления электроэнергии
0,03
2,5
-
2.
Реконструкция электрооборудования на артезианских скважинах с заменой насосов - 4 шт.
2013 год
240,0 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
12,0
5,0
Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено отсутствием денежных средств по причине снижения необходимой валовой выручки вследствие снижения объемов реализации
3.
Проведение энергетического обследования водозаборов - 2 ед.
2013 год
29,80 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,89
3,0
27,00
Сокращение потребления электроэнергии
0,81
3,0
-
ИТОГО
271,0
12,92
4,80
28,20
0,84
2,97
-
Раздел 11. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
70,85
69,41
65,94
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
-
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
70,85
69,41
65,94
3.1
- населению
тыс. м3
47,45
46,49
44,17
3.2
- организациям
тыс. м3
23,40
22,92
21,77
Раздел 12. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт электродвигателя - 2 шт.
2015 г.
50,00 себестоимость
Восстановление систем водоотведения
2,7
5,4
2.
Ремонт насосов - 2 шт.
2015 г.
25,00 себестоимость
Восстановление систем водоотведения
2,0
8,0
3.
Замена задвижек и клапанов на КНС
2015 г.
20,00 себестоимость
Восстановление систем водоотведения
2,0
10,0
4.
Замена насосов на ул. Мирная - 3 шт.
2015 г.
50,00 себестоимость
Восстановление систем водоотведения
2,0
10,0
5.
Ремонт электрической проводки
2015 г.
12,55 себестоимость
Восстановление систем водоотведения
1,01
8,0
Всего
157,55
9,71
6,2
Раздел 13. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Реконструкция электрооборудования на КНС с заменой насосов
2015 г.
100,00 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
25,00
25,0
2.
Приобретение энергосберегающих ламп
2015 г.
7,05 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,71
10,0
Итого
107,05
25,71
24,02
Раздел 14. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
НВВ
тыс. руб.
2248,02
Расходы всего
тыс. руб.
2140,97
Производственные расходы
тыс. руб.
1220,69
Ремонтные расходы
тыс. руб.
157,55
Административные расходы
тыс. руб.
669,58
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
21,40
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
71,75
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
107,05
Раздел 15. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "ЖКХ п. Прямицыно" по муниципальному образованию "Поселок Прямицыно" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "ЖКХ п. Прямицыно" по муниципальному образованию "Поселок Прямицыно" в сфере водоотведения.
Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
70,85
59,00
Снижение объемов пропуска сточных вод связано с установкой приборов учета
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
70,85
59,00
3.1
- населению
тыс. куб. м
47,45
41,30
3.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
3.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
23,40
17,70
Раздел 17. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Замена задвижек и клапанов на КНС (9 шт.)
2013 год
37,00 - себестоимость
Предоставление качественных услуг водоотведения
1,85
5,0
26,55
Предоставление качественных услуг водоотведения
1,85
6,97
<*>
Всего
37,00
12,0
2,8
26,55
1,85
6,97
--------------------------------
<*> Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено перерасходом денежных средств на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения.
Раздел 18. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1.
Реконструкция электрооборудования на КНС с заменой насоса (1 шт.)
2013 год
16,20 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,81
5,0
26,75
энергосбережение
0,81
3,0
<*>
ИТОГО
16,20
0,81
5,0
26,75
0,81
3,0
--------------------------------
<*> Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено увеличением стоимости необходимых материалов для проведения реконструкции электрооборудования.
Раздел 19. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
------------------------------------------------------------------