Постановление КТЦ Курской области от 07.10.2014 N 52 "Об утверждении производственной программы индивидуального предпринимателя Солгалова Ю.В., оказывающего услуги водоотведения потребителям поселка Пристень Пристенского района Курской области, на 2015 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 2014 г. № 52

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ СОЛГАЛОВА Ю.В., ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПОСЕЛКА ПРИСТЕНЬ ПРИСТЕНСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу индивидуального предпринимателя Солгалова Ю.В., оказывающего услуги водоотведения потребителям поселка Пристень Пристенского района Курской области, на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Временно исполняющий
обязанности председателя
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 7 октября 2014 г. № 52

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ СОЛГАЛОВА Ю.В., ОКАЗЫВАЮЩЕГО
УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПОСЕЛКА ПРИСТЕНЬ
ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
Индивидуальный предприниматель Солгалов Юрий Васильевич, 306200, Курская область, Пристенский район, п. Пристень, ул. Советская, д. 18
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
48,6
48,6
46,16
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
48,6
48,6
46,16
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
48,6
48,6
46,16
3.1
населению
тыс. куб. м
16,8
16,8
15,96
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
28,4
30,6
29,00
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
3,4
1,2
1,20

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт канализационных колодцев в п. Пристень
2015 г.
65,7
Повышение доступности к канализационной сети
3,6
5,4
2
Чистка полей фильтрации в п. Пристень
2015 г.
25,0
Повышение пропускной способности
1,0
4,0
3
Ревизия насосов на КНС в п. Пристень
2015 г.
10,0
Повышение пропускной способности
0,1
1,0

Итого

100,7

4,7
4,6

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

-
-
-
-
-
-

Итого

-

-
-

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Производственные расходы
тыс. руб.
668,1
2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
100,7
3
Административные расходы
тыс. руб.
67,0
4
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
20,3
5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
28,7
6
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. руб.
42,9
7
Итого необходимая валовая выручка
тыс. руб.
927,7

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для индивидуального предпринимателя Солгалова Ю.В.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год
Фактическая величина показателя за 2013 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
48,6
43,1
Сокращение объемов отведенных стоков и объемов реализации услуг обусловлено установкой потребителями приборов учета потребляемой холодной воды
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
48,6
43,1
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
48,6
43,1
3.1
населению
тыс. куб. м
16,8
15,2
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
28,4
24,5
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
3,4
3,4

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт колодцев в п. Пристень по ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Парковая
2013 г.
17,0
Повышение доступности к канализационной сети
1,2
7,1
17,0
Повышение доступности к канализационной сети
1,2
7,1
-
2
Установка канализационных люков в п. Пристень по ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Парковая, ул. Ленина
2013 г.
20,0
Повышение надежности канализационных колодцев
1,5
7,5
20,0
Повышение надежности канализационных колодцев
1,5
7,5
-
3
Чистка полей фильтрации
2013 г.
10,0
Повышение пропускной способности
5,0
50,0
10,0
Повышение пропускной способности
5,0
50,0
-

Итого

47,0

7,7
16,4
47,0

7,7
16,4


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на КНС
2013 г.
1,0
Экономия электроэнергии
0,1
10,0
1,0
Экономия электроэнергии
0,1
10,0
-

Итого

1,0

0,1
10,0
1,0

0,1
10,0
-

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-


------------------------------------------------------------------