Постановление КТЦ Курской области от 21.10.2014 N 93 "Об утверждении производственной программы ООО "ЖКХ с. Мантурово" Мантуровского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 октября 2014 г. № 93

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЖКХ С.
МАНТУРОВО" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "ЖКХ с. Мантурово" Мантуровского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 21 октября 2014 г. № 93

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖКХ С. МАНТУРОВО" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "ЖКХ с. Мантурово" Мантуровского района Курской области, 307000, Курская область, Мантуровский район, с. Мантурово, ул. Коммунистическая, д. 4
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
112,80
109,4
109,4
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
112,80
109,4
109,4
5
Объем потерь
тыс. куб. м
10,20
10,95
10,95
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,04
10,0
10,0
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
102,6
98,45
98,45
7.1
населению
тыс. куб. м
77,10
77,10
77,10
7.2
организациям
тыс. куб. м
25,50
21,35
21,35

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт оголовок скважин, устройство кранов (ул. Комарова, ул. 40 лет Победы)
2015 г.
25,75
себестоимость
Сокращение потерь воды, качественная подача воды
1,29
5,0
2
Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов (ул. Горького, ул. Вискова, ул. Чкалова, ул. Садовая, ул. Школьная)
2015 г.
141,26
арендная плата
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
7,06
5,0
3
Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов (ул. Ленина, ул. Коммунистическая, ул. Почтовая)
2015 г.
24,83
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,24
5,0
4
Ремонт колодцев (ул. К. Маркса, ул. Гагарина)
2015 г.
27,21
себестоимость
Сокращение потерь воды
1,36
5,0
5
Ремонт и обслуживание задвижек (ул. Маяковского, ул. Вискова, ул. Чкалова)
2015 г.
24,66
себестоимость
Сокращение потерь воды
1,23
5,0
6
Ремонт ограждения зон строгого санитарного режима на водозаборах № 1, № 4
2015 г.
14,19
себестоимость
Качественная подача воды
-
-

Итого

257,9

12,18
5,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2015 г.
0,5
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,03
5,0
2
Замена насосов на водозаборных скважинах № 3, № 4, № 6
2015
99,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
4,95
5,0

Итого

99,5

4,98
5,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Производственные расходы
тыс. руб.
2531,29
2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
216,14
3
Административные расходы
тыс. руб.
623,68
4
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
141,26
5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
53,10
6
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
176,40

Итого необходимая валовая выручка
тыс. руб.
3741,86

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "ЖКХ С. МАНТУРОВО" МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "ЖКХ с. Мантурово" Мантуровского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "ЖКХ с. Мантурово" Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
112,80
99,19
Снижение объемов реализации питьевой воды связан с установкой приборов учета холодной воды
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
112,80
99,19
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
10,20
9,0
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,0
9,0
7.
Отпуск в сеть

112,8
99,19
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
102,6
90,19
8.1.
- населению
тыс. куб. м
77,1
67,1
8.2.
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
25,5
23,09

Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов (ул. Чкалова, ул. Почтовая, ул. Комарова, ул. Маяковского, ул. Садовая)
2013 год
99,4
арендная плата
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
4,97
5,0
99,4
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
4,97
5,0
-
2
Ремонт и замена водоразборных колонок (ул. Чкалова, ул. Комарова, ул. Ленина, ул. Почтовая, ул. Садовая, ул. Маяковского)
2013 год
44,0
себестоимость
2,2
5,0
30,01
1,5
5,0
<*>
3
Ремонт оголовок скважин, покраска устройства скважин (ул. 40 лет Победы, ул. Комарова)
2013 год
20,6
себестоимость
Сокращение потерь воды, качественная подача воды
1,03
5,0
21,1
Сокращение потерь воды, качественная подача воды
1,06
5,0
4
Ремонт колодцев (ул. Маяковского, ул. Садовая, ул. Чкалова, ул. Мира, ул. Горького)
2013 год
39,2
себестоимость
1,96
5,0
43,2
Сокращение потерь воды, качественная подача воды
2,16
5,0
5
Ремонт задвижек на водозаборах № 1, № 2
2013 год
40,4
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,02
5,0
38,11
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1,91
5,0
6
Ремонт ограждения зон строгого санитарного режима на водозаборах № 1, № 2
2013 год
40,44
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потерь электроэнергии
2,02
5,0
0
-
-
-
7
Ремонт водопроводных сетей и устранение порывов (ул. Ленина, ул. Лесная)
2013 год
-
-
-
-
50,19
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,51
5,0

ИТОГО

284,04

14,20
5,0
282,01
14,11

5,0
-

--------------------------------
<*> Фактические показатели отличаются от плановых в связи с тем, что данные средства направлены на ремонт водопровода.

Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Установка приборов учета воды на водозаборных скважинах № 3, № 4
2013 г.
8,0
себестоимость
Обеспечение учета воды
0,4
5,0
3,2
Обеспечение учета воды
0,16
5,0
<*>
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах № 1, № 2
2013 г.
1,4
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,07
5,0
0,5
Сокращение потребления электроэнергии
0,03
5,0
3
Замена насосов на водозаборных скважинах № 2, № 4
2013 г.
60,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,0
5,0
57,2
Сокращение потребления электроэнергии
2,86
5,0

ИТОГО

69,4

3,47
5,0
60,9

3,05
5,0
-

--------------------------------
<*> Фактические показатели отличаются от плановых в связи с уменьшением фактических доходов предприятия вследствие снижения объемов реализации услуг

Раздел 11. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
8,6
6,6
7,6
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
-
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
8,6
6,6
7,6
3.1
- населению
тыс. м3
7,6
5,6
5,6
3.2
- бюджетные и прочие потребители
тыс. м3
1,0
1,0
2,0

Раздел 12. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Очистка карт от ила и грунта на очистных сооружениях ул. Чкалова Расширение карт
2015 г.
22,8
арендная плата
Бесперебойная работа очистных сооружений
1,14
5,0
2
Очистка карт от ила и грунта на очистных сооружениях ул. Чкалова Расширение карт
2015 г.
72,82
себестоимость
Бесперебойная работа очистных сооружений
3,64
5,0

Всего

95,62

4,78
5,0

Раздел 13. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Замена насоса ДН-1100 (ул. Чкалова)
2015 г.
0,3
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
5,0
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы на КНС (ул. Чкалова)
2015 г.
4,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,2
5,0

Итого

4,3

0,22
5,0

Раздел 14. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Производственные расходы
тыс. руб.
278,53
2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
77,12
3
Административные расходы
тыс. руб.
110,64
4
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
22,80
5
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
5,19
6
Нормативная прибыль
тыс. руб.
24,46

Итого необходимая валовая выручка
тыс. руб.
518,73

Раздел 15. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "ЖКХ с. Мантурово" Мантуровского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "ЖКХ с. Мантурово" Мантуровского района Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
8,6
7,34
Снижение объемов пропуска сточных вод связано с установкой приборов учета
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
8,6
7,34
3.1
- населению
тыс. куб. м
7,6
5,5
3.2
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
1,0
1,84

Раздел 17. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Ремонт канализационных труб (ул. Чкалова)
2013 г.
13,6
(арендная плата)
Бесперебойная работа
0,68
5,0
13,6
Бесперебойная работа
0,68
5,0
-
2
Очистка карт от ила (ул. Чкалова)
2013 г.
9,2
(арендная плата)
Бесперебойная работа
0,46
5,0
9,2
Бесперебойная работа
0,46
5,0
-
3
Замена задвижек на канализационных сетях (ул. Чкалова)
2013 г.
3,59
(себестоимость)
Бесперебойная работа
0,18
5,0
0
-
0
0
<*>
4
Замена канализационного люка, ремонт канализационных колодцев, ограждение сеткой рабица
-
-
-
-
-
13,83
Бесперебойная работа
0,69
5,0

Всего

26,39

1,32
5,0
36,63

1,83
5,0


--------------------------------
<*> Фактические показатели отличаются от плановых в связи с уменьшением фактических доходов предприятия вследствие снижения объемов реализации услуг.

Раздел 18. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на КНС (ул. Чкалова)
2013 г.
0,6 (себестоимость)
Сокращение потребления электроэнергии
0,03
5,0
0,3
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
5,0
<*>
2
Реконструкция электрооборудования на КНС с заменой насоса (ул. Чкалова)
2013 г.
70,0 (себестоимость)
Сокращение потребления электроэнергии
3,5
5,0
5,7
Сокращение потребления электроэнергии
0,29
5,0

ИТОГО

70,6

3,53
5,0






--------------------------------
<*> Фактические показатели отличаются от плановых в связи с уменьшением фактических доходов предприятия вследствие снижения объемов реализации услуг.

Раздел 19. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-


------------------------------------------------------------------