Постановление КТЦ Курской области от 21.10.2014 N 85 "Об утверждении производственной программы МУП "Малолокнянское ЖКХ" Суджанского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2015 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 октября 2014 г. № 85

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП
"МАЛОЛОКНЯНСКОЕ ЖКХ" СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП "Малолокнянское ЖКХ" Суджанского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 21 октября 2014 г. № 85

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "МАЛОЛОКНЯНСКОЕ ЖКХ" СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "Малолокнянское ЖКХ" Курская область, Суджанский район, с. Малая Локня, ул. Сотницкая, 25, 307835
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период с 22.03.2013 по 31.12.2013
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
37,82
50,43
50,40
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
37,82
50,43
50,40
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
3,14
4,19
4,00
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,30
8,30
7,94
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
34,68
46,24
46,40
7.1.
- населению
тыс. куб. м
34,05
45,40
45,60
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
0,63
0,84
0,80

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Приобретение и замена глубинных насосов (ЭЦВ 6-6,5-85) - 2 шт.
2015 год
59,76 -
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
5,50
9,20

ИТОГО

59,76

5,50
9,20

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Реконструкция электрооборудования на артезианских скважинах
2015 год
50,00 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,15
6,30
2
Приобретение и установка электрических счетчиков на водозаборе
2015 год
7,38 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,06
0,80
3
Установка энергосберегающих ламп (2 шт.)
2015 год
9,46 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,47
5,0

ИТОГО

66,84

3,68
5,50

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
НВВ
тыс. руб.
924,03
Расходы всего
тыс. руб.
897,12
Производственные расходы
тыс. руб.
443,29
Ремонтные расходы
тыс. руб.
126,60
Административные расходы
тыс. руб.
302,13
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
25,10
Нормативная прибыль
тыс. руб.
26,91

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП "МАЛОЛОКНЯНСКОЕ ЖКХ" ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ "МАЛОЛОКНЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Малолокнянское ЖКХ" по муниципальному образованию "Малолокнянский сельсовет" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Малолокнянское ЖКХ" по муниципальному образованию "Малолокнянский сельсовет" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
37,82
22,67
Фактические показатели отличаются от плановых вследствие изменения порядка начисления платы за оказываемую услугу
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
37,82
22,67
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
3,14
3,14
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,30
13,90
7.
Отпуск в сеть

34,68
19,53
7.1
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
34,68
19,53
8.1.
- населению
тыс. куб. м
34,05
18,72
8.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,63
0,81
8.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-

Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1.
Ремонт водопроводной сети на ул. Зеленая и др. - 100 м
2013 г.
10,0
себестоимость
Сокращение потерь воды
0,3
3,0
0,50
Сокращение потерь воды
0,02
3,0
Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено отсутствием денежных средств по причине снижения объемов
2.
Ремонт водозаборных колонок - 15 шт.
2013 г.
15,50
себестоимость
Сокращение потерь воды
0,8
5,2
10,00
Сокращение потерь воды
0,52
5,20
3.
Ремонт водопроводных кирпичных колодцев - 5 шт.
2013 г.
6,50 себестоимость
Сокращение потерь воды
0,3
4,60
6,50
Сокращение потерь воды
0,3
4,60
-

Итого

32,00

1,40
4,40
17,00

0,84
4,94


Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1.
Замена существующих насосов на скважине в с. Малая Локня - 1 (2 шт.)
2013 г.
29,64 себестоимость
Экономия электрической энергии
1,40
4,72
29,64
себестоимость
Экономия электрической энергии
1,40
4,72
-

итого

29,64

1,40
4,72
29,64

1,40
4,72


Раздел 11. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-


------------------------------------------------------------------