Постановление КТЦ Курской области от 28.10.2014 N 146 "Об утверждении производственной программы МУП "Рышково" Курского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2015 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2014 г. № 146

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "РЫШКОВО"
КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП "Рышково" Курского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 28 октября 2014 г. № 146

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "РЫШКОВО" КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "Рышково" Курского района, 305524, Курская область, Курский район, с. Рышково
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса 43
Период реализации
с 1 января 2015 по 31 декабря 2015 г.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1
2
3
4
5
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
76,81
73,40
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
76,81
73,40
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
7,68
6,68
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
69,13
66,72
6.1.
- населению
тыс. куб. м
68,65
65,20
6.2.
- организациям
тыс. куб. м.
0,48
1,52

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена глубинных насосов
2015 г.
62,0
себестоимость
Сокращение потерь воды
6,2
10,0
2.
Устранение аварийной ситуации на водопроводе
2015 г.
46,8
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
4,6
10,0
3.
Обустройство зоны санитарной охраны объектов водоснабжения
2015 г.
91,7
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
9,2
10,0

Итого

200,5

20,0
10,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Установка приборов учета поднятой воды на скважинах
2015 г.
12,0 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,2
10,0

Итого

12,0

1,2
10,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
1
2
3
НВВ
тыс. руб.
2861,51
Расходы всего
тыс. руб.
2861,51
Производственные расходы
тыс. руб.
1595,81
Ремонтные расходы
тыс. руб.
212,5
Административные расходы
тыс. руб.
1001,24
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
51,96

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "РЫШКОВО" КУРСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности МУП "Рышково" Курского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности для МУП "Рышково" Курского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
104,14
61,3
Снижение объемов обусловлено установкой приборов учета воды
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0
0
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
0
0
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
104,14
61,3
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
9,47
5,6
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
94,67
55,7
6.1.
- населению
тыс. куб. м
94,41
54,3
6.2.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,26
1,4

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Текущий ремонт объектов водоснабжения (замена запорной арматуры на водопроводных сетях, ремонт водоразборных колонок, пожарных гидрантов, ремонт колодцев)
2013 г.
167,75
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды, повышения качества услуг.
16,7
10,0
119,1
Улучшение технического состояния объекта
11,9
10,0
Отличие фактического показателя от планового обусловлено выполнением работ хозяйственным способом вместо планируемого подрядного способа
2.
Устранение аварийной ситуации на водопроводе
2013 г.
46,8
Обеспечение бесперебойной подачи воды, повышения качества услуг.
4,7
10,0
32,8
Улучшение технического состояния объекта
3,3
10,0
3.
Обустройство зоны санитарной охраны объектов водоснабжения
2013 г.
398,0
Обеспечение правил эксплуатации объектов водоснабжения
39,8
10,0
49,55
Улучшение технического состояния объекта
4,9
10,0

Итого

612,55

61,2
10,0
201,4

20,1
10,0


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Установка приборов учета электроэнергии на скважине с. Рышково
2013 г.
5,0
Обеспечение учета потребления электроэнергии
0,5
10,0
6,1
Сокращение потребления электроэнергии
0,6
10,0
Отличие фактического показателя от планового обусловлено выполнением работ хозяйственным способом вместо планируемого подрядного способа
2.
Установка автоматики управления работой водозаборной скважины с. Рышково
2013 г.
35,0
Снижение объемов потребления воды
3,5
10,0
29,2
Сокращение потребления электроэнергии
2,9
10,0
3.
Установка приборов учета поднятой воды на скважинах
2013 г.
60,0
Обеспечение учета поднятой воды, снижение объемов потребления воды
6,0
10,0
24,9
Сокращение потребления электроэнергии обеспечение учета холодной воды
2,4
10,0
4.
Проведение энергетического обследования с разработкой энергетических паспортов объектов водоснабжения
2013 г.
150,0
Повышение энергетической эффективности
15,0
10,0
99,1
Выявление источников нерациональных энергозатрат и потери электроэнергии
10,0
10,0
Отличие фактического показателя от планируемого обусловлено пересмотром условий договора и корректировкой договорной цены

Итого





159,3

15,9
10,0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-


------------------------------------------------------------------