Постановление КТЦ Курской области от 28.10.2014 N 148 "Об утверждении производственной программы ООО "Студенокская коммунальная служба" Железногорского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2014 г. № 148

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "СТУДЕНОКСКАЯ
КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА" ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Студенокская коммунальная служба" Железногорского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 28 октября 2014 г. № 148

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СТУДЕНОКСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА" ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Студенокская коммунальная служба", 307148, Курская область, Железногорский район, д. Студенок, ул. Советская, 2 А
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
163,42
147,44
140,86
2.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
160,12
147,44
140,86
4.
Объем потерь
тыс. куб. м
10,00
9,32
9,32
5.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
6,20
6,30
6,60
6.
Полезный отпуск
тыс. куб. м
150,12
138,12
131,54
6.1.
В том числе собственное потребление (отопление)
тыс. куб. м
3,30
3,56
3,28
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
146,82
134,56
128,26
7.1.
- населению
тыс. куб. м
88,82
86,08
86,08
7.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
4,90
4,60
4,36
7.3.
- на нужды горячего водоснабжения
тыс. куб. м
53,1
43,88
37,82

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Замена участка сетей водоснабжения
2015 г.
78,90
себестоимость
Сокращение потерь воды
3,95
5,0
2.
Ремонт систем водоснабжения
2015 г.
30,50
себестоимость
Сокращение потерь воды
2,44
8,0
Итого

109,40

6,39
5,8

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Установка приборов учета потребления воды на скважинах
2015 г.
90,00
себестоимость
Сокращение потерь воды
4,95
5,5

Итого

90,00

4,95
5,5

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
Производственные расходы
тыс. руб.
1809,21
Ремонтные расходы
тыс. руб.
199,40
Административные расходы
тыс. руб.
420,22
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
34,49
Расходы всего
тыс. руб.
2463,32
Расходы на реализацию
тыс. руб.
2401,90
Нормативная прибыль
тыс. руб.
123,17
НВВ

2525,07

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ООО "Студенокская Коммунальная служба" Железногорского района Курской области.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год
Фактическая величина показателя за 2013 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
163,42
126,18
Снижение фактического потребления воды по сравнению с плановыми объемами обусловлено установкой индивидуальных приборов учета воды
2
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
160,12
126,18
4
Объем потерь
тыс. куб. м
10,00
11,70
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
6,2
9,2
6
Полезный отпуск
тыс. куб. м
150,12
114,48
7
В том числе собственное потребление (отопление)
тыс. куб. м
3,30
3,30
7.1
- населению
тыс. куб. м
88,82
74,58
7.2
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
4,90
4,01
7.3
- на нужды горячего водоснабжения
тыс. куб. м
53,10
32,59

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Замена участка на центральном водопроводе по ул. Советская, д. 16
2013 г.
78,50
Сокращение потребления электроэнергии за счет сокращения потерь воды
7,8
10,0
0
-
-
-
Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием финансовых средств
2.
Ремонт колодцев, замена запорной арматуры, установка крышек, выкладка горловин
2013 г.
93,90
Сокращение потребления электроэнергии за счет сокращения потерь воды
9,4
10,0
33,70
Сокращение потребления электроэнергии за счет сокращения потерь воды
6,8
5,0
Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием финансовых средств
3.
Замена задвижек холодной воды на шаровые краны с ревизией водопровода и заменой запорной арматуры
2013 г.
24,70
Сокращение потребления электроэнергии за счет сокращения потерь воды
2,5
10,0
35,30
Сокращение потребления электроэнергии за счет сокращения потерь воды
1,3
1,5
Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием финансовых средств
4.
Ремонт водозаборных скважин
2013 г.
-
-
-
-
50,00
Сокращение потребления электроэнергии за счет сокращения потерь воды
1,45
1,6
Выполнение данного мероприятия обусловлено производственной необходимостью

Итого

197,10

19,7
10,0
119,00

9,55
8,0


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Установка приборов учета на скважинах и резервуарах 2-го подъема
2013 г.
28,70
Сокращение потребления электроэнергии
2,9
10,0
31,00
Сокращение потребления электроэнергии
5,0
2,0
-
2.
Проведение промывки водозабора
2013 г.
50,0
Сокращение потребления электроэнергии
5,0
10,0
0,00
нет
0,0
0,0
Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием финансовых средств
3.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2013 г.
-
-
-
-
5,80
Сокращение потребления электроэнергии
2,4
41,4
Выполнение данного мероприятия обусловлено производственной необходимостью

Итого

78,70

7,9
10,0
36,80

7,4
20,1


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-





Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 28 октября 2014 г. № 148

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СТУДЕНОКСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА" ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Студенокская коммунальная служба", 307148, Курская область, Железногорский район, д. Студенок, ул. Советская, 2 А
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
150,12
136,33
129,83
2.
Объем, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
150,12
136,33
129,83
3.1.
- населению
тыс. куб. м
140,12
129,30
123,14
3.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
10,00
7,03
6,69

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Замена участка канализационной сети
2015 г.
30,00
себестоимость
Снижение потерь воды
4,0
13,3
2.
Ремонт систем водоотведения
2015 г.
47,20
себестоимость
Снижение потерь воды
4,5
9,5
Итого

77,20

8,5
11,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Замена фекального насоса
2015 г.
35,00
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
3,0
8,6

Итого

35,0

3,0
8,6

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
НВВ
тыс. руб.
4301,59
Расходы всего
тыс. руб.
4176,31
Производственные расходы
тыс. руб.
3497,08
Ремонтные расходы
тыс. руб.
112,20
Административные расходы
тыс. руб.
525,26
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
41,76
Нормативная прибыль
тыс. руб.
125,29

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя

2
3
1.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
2.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
3.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
4.
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для ООО "Студенокская коммунальная служба" Железногорского района Курской области.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 год
Фактическая величина показателя за 2013 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
150,12
109,40
Снижение фактического объема водоотведения в 2013 г. по сравнению с плановыми объемами обусловлено установкой индивидуальных приборов учета воды
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
150,12
109,40
3.1
населению
тыс. куб. м
140,12
102,7
3.2
Бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
10
6,7

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Приобретение для замены фекального насоса СМ 100-65-200 (37 кВт) - 1 шт., СМ 125-100-250 - 1 шт.
2013 г.
128,2
Сокращение потребления электроэнергии, улучшение качества услуг
12,8
10,0
0,0
-
-
-
Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием финансовых средств
2.
Ремонт и замена труб на коллекторе - 300 м
2013 г.
189,9
Сокращение потребления электроэнергии, улучшение качества услуг
19,0
10,0
-
-
-
-
Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием финансовых средств
3.
Замена запорной арматуры на канализационных коллекторах - 3 шт.
2013 г.
35,0
Сокращение потребления электроэнергии, улучшение качества услуг
3,5
10,0
11,4
Сокращение потребления электроэнергии, улучшение качества услуг
1,5
1,2
Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием финансовых средств
4.
Установка обратных клапанов на КНС № 2
2013 г.
10,0
Сокращение потребления электроэнергии, улучшение качества услуг
1,0
10,0
2,2
Сокращение потребления электроэнергии, улучшение качества услуг
0,3
0,5
Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием финансовых средств
5.
Промывка сетей канализации дома № 4, 17, 18
2013 г.
-
-
-
-
6,48
Сокращение потребления электроэнергии, улучшение качества услуг
0,9
13,9
Выполнение данного мероприятия обусловлено производственной необходимостью
6.
Перемотка электродвигателя АИР-180 на КНС № 2
2013 г.
-
-
-
-
26,97
Сокращение потребления электроэнергии
1,2
4,4
Выполнение данного мероприятия обусловлено производственной необходимостью

Итого

363,10

36,3
10,0
47,05

3,9
8,2


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2013 г.
-
-
-
-
3,9
Сокращение потребления электроэнергии
2,0
2,1
Выполнение данного мероприятия обусловлено производственной необходимостью

Итого

-

-
-
3,9

2,0
2,1


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-


------------------------------------------------------------------