Постановление КТЦ Курской области от 28.10.2014 N 150 "Об утверждении производственной программы МУП ЖКХ пос. Маршала Жукова МО "Клюквинский сельсовет" Курского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2014 г. № 150

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП ЖКХ ПОС.
МАРШАЛА ЖУКОВА МО "КЛЮКВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" КУРСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП ЖКХ пос. Маршала Жукова МО "Клюквинский сельсовет" Курского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 28 октября 2014 г. № 150

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ ПОС. МАРШАЛА ЖУКОВА МО "КЛЮКВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП ЖКХ пос. Маршала Жукова МО "Клюквинский сельсовет", 305502, Курская область, Курский район, п. Маршала Жукова, 6-й квартал, д. 5
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2013 г.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
808,16
632,12
613,21
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
808,16
632,12
613,21
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
67,62
58,82
57,30
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,40
9,30
9,30
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
740,54
573,30
555,91
7.1.
- населению
тыс. куб. м
218,98
169,80
157,48
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
521,56
403,50
398,43

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Замена насоса на насосной станции 2-го подъема
2015 г.
213,39
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
10,67
5,0
2.
Ремонт водопроводных сетей в п. Маршала Жукова
2015 г.
82,23
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
4,11
5,0
3.
Ремонт подводящего трубопровода от скважины № 6 до основного трубопровода
2015 г.
50,99
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,55
5,0
4.
Замена запорной арматуры (задвижки, краны, обратные клапана)
2015 г.
112,36
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
5,62
5,0
5.
Реконструкция водопроводных сетей в п. Маршала Жукова
2015 г.
377,48
амортизация
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
18,87
5,0

Всего

836,45

41,82
5,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. Руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена насосов на скважинах в п. Маршала Жукова
2015 г.
101,33
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
5,07
5,0

Итого

101,33

5,07
5,0

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Ед. Изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
НВВ
тыс. руб.
7728,90
Расходы всего
тыс. руб.
7728,90
Производственные расходы
тыс. руб.
5784,13
Ремонтные расходы
тыс. руб.
560,30
Административные расходы
тыс. руб.
734,70
Амортизация
тыс. руб.
377,48
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
272,29

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для МУП ЖКХ пос. Маршала Жукова МО "Клюквинский сельсовет" Курского района Курской области.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
808,16
615,87
Фактические показатели отличаются от плановых вследствие изменения порядка начисления платы за оказываемую услугу
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
808,16
615,87
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
67,62
57,30
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,4
9,3
7.
Отпуск в сеть

808,16
615,87
7.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
-
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
740,54
558,57
8.1.
- населению
тыс. куб. м
218,98
174,91
8.2.
- организациям
тыс. куб. м
521,56
383,66

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Замена задвижек на водозаборе в п. Маршала Жукова
2013 г.
43,20
(себестоимость)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
2,16
5,0
-
-
-
-
Фактические показатели отличаются в связи с выполнением других мероприятий
2
Ремонт скважин № 1, № 2, № 3, № 5, № 7
2013 г.
5,0
(себестоимость)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,25
5,0
89,83
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
4,49
5,0
Фактические показатели отличаются в связи с производственной необходимостью
3
Ремонт ограждения скважин № 6, № 8
2013 г.
12,0
(себестоимость)
Качественная подача воды
0,6
5,0
253,03
себестоимость
Качественная подача воды
12,65
5,0
4
Текущий ремонт водопровода в п. Маршала Жукова
2013 г.
246,0
(себестоимость)
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
12,30
5,0
13,71
себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
0,69
5,0
Фактические показатели отличаются в связи с выполнением других мероприятий
5
Реконструкция водопроводных сетей в п. Маршала Жукова
2013 г.
1252,7
(амортизация)
Сокращение потерь воды, качественная подача воды
62,64
5,0
-
-
-
-
6
Обустройство подхода из щебня к скважинам № 1, 2, 3, 5, 7
2013 г.
-
-
-
-
21,8
себестоимость
-
1,09
5,0
Фактические показатели отличаются в связи с производственной необходимостью
7
Установка счетчиков расхода воды на вводах объектов водопотребления
2013 г.
-
-
-
-
55,40
себестоимость
Обеспечение учета воды
2,77
5

Итого

1558,9

77,95
5,0
433,77

21,69
5,0


Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
Замена насосов ЭЦВ 6-10-110 на скважинах № 5, № 6 - 2 шт.
2013 г.
36,0
(себестоимость)
Сокращение потребления электроэнергии
1,8
5,0
103,48 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
5,17
5,0
Фактические показатели отличаются в связи с производственной необходимостью
2
Замена насоса К 80-50-200 на насосной станции второго подъема в п. Маршала Жукова - 1 шт.
2013 г.
35,30
(себестоимость)
Сокращение потребления электроэнергии
1,76
5,0
-
-
-
-
Фактические показатели отличаются в связи с выполнением других мероприятий

Итого

71,3

3,56
5,0
103,48
-
5,17
5,0


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-

Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
813,93
634,86
600,0
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
-
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
813,93
634,86
600,0
3.1
- населению
тыс. м3
638,21
497,80
382,05
3.2
- организациям
тыс. м3
175,72
137,06
217,95

Раздел 11. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт канализационной сети в п. Маршала Жукова
2015 г.
201,60
себестоимость
Бесперебойная работа
10,08
5,0
2.
Реконструкция канализационных сетей в п. Маршала Жукова
2015 г.
223,74
амортизация
Бесперебойная работа
11,19
5,0

Всего

425,34

21,27
5,0

Раздел 12. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Замена насоса на КНС
2015 г.
45,0 себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
2,25
5,0

Итого

45,0

2,25
5,0

Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
НВВ
тыс. руб.
13806,42
Расходы всего
тыс. руб.
13806,42
Производственные расходы
тыс. руб.
12200,26
Ремонтные расходы
тыс. руб.
246,60
Административные расходы
тыс. руб.
997,76
Амортизация
тыс. руб.
223,74
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
138,06

Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП ЖКХ пос. Маршала Жукова МО "Клюквинский сельсовет" Курского района Курской области.

Раздел 15. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 15.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 г.
Фактическая величина показателя за 2013 г.
Примечание
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
813,93
433,33
Фактические показатели отличаются от плановых вследствие изменения порядка начисления платы за оказываемую услугу
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
813,93
433,33
3.1
- населению
тыс. куб. м
638,21
250,01
3.2
организациям
тыс. куб. м
175,72
183,32

Раздел 15.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт мягкой кровли КНС № 25, № 26, № 86
2013 г.
198,0
(себестоимость)
Бесперебойная работа
9,9
5,0
66,58 себестоимость
Бесперебойная работа
3,33
5,0
Фактические показатели отличаются в связи с недополучением денежных вследствие снижения объемов реализации услуг
2
Установка электротали на КНС № 25
2013 г.
58,34
(себестоимость)
Бесперебойная работа
2,92
5,0
-
-
-
-
3
Замена решеток на КНС № 25
2013 г.
10,0
(себестоимость)
Бесперебойная работа
0,5
5,0
82,59 себестоимость
Бесперебойная работа
4,13
5,0
Фактические показатели отличаются в связи с производственной необходимостью
4
Замена запорной арматуры на КНС № 25, № 26, № 86
2013 г.
66,56
(себестоимость)
Бесперебойная работа
3,33
5,0
-
-
-
-
Фактические показатели отличаются в связи с недополучением денежных вследствие снижения объемов реализации услуг
5
Реконструкция канализационных сетей в п. Маршала Жукова
2013 г.
2405,6
(амортизация)
Бесперебойная работа
120,28
5,0
44,66 себестоимость
Бесперебойная работа
2,23
5,0

Итого

2738,5

136,93
5,0
193,83

9,69
5,0


Раздел 15.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Установка шламового насоса Senior на КНС № 25
2013 г.
184,4
(себестоимость)
Сокращение потребления электроэнергии
9,22
5,0
-
-
-
-
Фактические показатели отличаются в связи с недополучением денежных вследствие снижения объемов реализации услуг
2
Замена насоса СМ 125-80-315/4 на КНС № 26
2013 г.
100,0
(себестоимость)
Сокращение потребления электроэнергии
5,0
5,0
42,62
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
2,13
5,0
3
Ремонт автоматики, электроники на насосных станциях КНС № 28, № 86
2013 г.
199,5
(себестоимость)
Сокращение потребления электроэнергии
9,98
5,0
-
-
-
-

Итого

483,9

24,20
5,0
42,62

2,13
5,0


Раздел 16. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-


------------------------------------------------------------------