Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2014 N 311 "Об утверждении производственной программы МУП "ЖКХ Уют" Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2014 г. № 311
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ЖКХ УЮТ"
НИЖНЕМЕДВЕДИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП "ЖКХ Уют" Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 25 ноября 2014 г. № 311
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ЖКХ УЮТ" НИЖНЕМЕДВЕДИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "ЖКХ Уют" Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области, 305516, Курская область, Курский район, п. Касиновский
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период с 14.10.2012 по 31.12.2013
Величина показателя на 2014 год
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
131,05
109,86
117,76
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,12
0,06
0,06
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
130,93
109,8
117,7
5
Объем потерь
тыс. куб. м
7,83
6,2
6,3
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
6,0
5,6
5,4
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
123,1
103,6
111,4
7.1
населению
тыс. куб. м
117,2
98,7
101,0
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,1
0,7
1,2
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
4,8
4,2
9,2
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт водопроводной сети д. Татаренкова
2015 г.
45,6
Сокращение потерь воды
7,5
16,4
2
Организация зон санитарной охраны 1 пояса на 2 скважинах д. 2-е Шемякино
2015 г.
47,3
Обеспечение правил эксплуатации объектов водоснабжения
-
-
3
Покраска 2 водонапорных башен д. 2-е Шемякино
2015 г.
49,2
Обеспечение правил эксплуатации объектов водоснабжения
-
-
Итого
142,1
7,5
5,3
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена насосов ЭЦВ 6-10-140 на скважинах д. В. Медведица (1 шт.) и д. Татаренкова (1 шт.)
2015 г.
56,9
Сокращение потребления электроэнергии
2,8
5,0
Итого
56,9
2,8
5,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы - всего, в том числе:
тыс. руб.
3863,2
1.1
производственные расходы
тыс. руб.
2403,5
1.2
ремонтные расходы
тыс. руб.
199,0
1.3
административные расходы
тыс. руб.
1005,0
1.4
амортизация
тыс. руб.
169,5
1.5
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
86,2
2
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. руб.
191,1
3
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
4054,3
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для МУП "ЖКХ Уют" Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период с 14.10.2012 по 31.12.2013
Фактическая величина показателя период с 14.10.2012 по 31.12.2013
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
131,05
131,42
Снижение объемов реализации питьевой воды населению обусловлено установкой приборов учета. Увеличение объемов реализации питьевой воды прочим потребителям обусловлено увеличением потребности в питьевой воде
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,12
0,07
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем воды, полученный со стороны
тыс. куб. м
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
130,93
131,35
6
Объем потерь
тыс. куб. м
7,83
7,43
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
6,0
6,0
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
123,1
123,92
8.1
населению
тыс. куб. м
117,2
101,00
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,1
1,30
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
4,8
21,62
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Организация ЗСО 1 пояса на скважинах (3 ед.) для оформления лицензии: д. 1-е Шемякино (1 ед.), д. 2-е Шемякино (2 ед.).
2012 - 2013 гг.
87,9
Обеспечение правил эксплуатации объектов водоснабжения
-
-
-
-
-
-
Мероприятия не реализованы в связи с отсутствием денежных средств вследствие задолженности потребителей за потребленную воду
2
Установка павильонов (3 шт.) для оформления лицензии: д. 1-е Шемякино (1 ед.), д. 2-е Шемякино (2 ед.).
2012 - 2013 гг.
40,0
Повышение качества услуг
1,6
4,0
-
-
-
-
Итого
127,9
1,6
1,3
-
-
-
-
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена насосов ЭЦВ 6-10-140 (3 шт.): п. Касиновский, д. В. Медведица, д. Татаренкова, ул. Садовая
2012 - 2013 гг.
86,2
Сокращение потребления электроэнергии
2,0
2,3
69,6
Сокращение потребления электроэнергии
1,6
1,9
Фактический показатель отличается от планового в связи с уменьшением объема работ
2
Замена приборов учета электроэнергии на скважинах: д. 1-е Шемякино (1 шт.), д. 2-е Шемякино (2 шт.), д. Ивановка (2 шт.).
2012 - 2013 гг.
12,7
Обеспечение учета потребления электроэнергии
2,2
17,3
9,3
Обеспечение учета потребления электроэнергии
1,6
12,7
Мероприятие не реализовано в полном объеме в связи с отсутствием денежных средств вследствие задолженности потребителей за потребленную воду
Итого
98,9
4,2
4,2
78,9
3,2
4,1
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-
Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
(УЧАСТОК П. КАСИНОВСКИЙ)
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период с 14.10.2012 по 31.12.2013
Величина показателя на 2014 год
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
19,2
16,45
15,62
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
19,2
16,45
15,62
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
19,2
16,45
15,62
3.1
населению
тыс. куб. м
19,2
15,90
15,07
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
0,55
0,55
Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (УЧАСТОК П. КАСИНОВСКИЙ)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт электродвигателя на КНС № 1
2015 г.
26,3
Восстановление основных фондов
0,8
3,0
2
Ремонт автоматики КНС № 2
2015 г.
2,2
Восстановление основных фондов
0,1
4,5
Итого
28,5
0,9
3,2
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (УЧАСТОК
П. КАСИНОВСКИЙ)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на КНС № 1 и КНС № 2
2015 г.
2,8
Сокращение потребления электроэнергии
0,1
4,0
Итого
2,8
0,1
4,0
Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(УЧАСТОК П. КАСИНОВСКИЙ)
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы - всего, в том числе:
тыс. руб.
858,2
1.1
производственные расходы
тыс. руб.
501,7
1.2
ремонтные расходы
тыс. руб.
31,3
1.3
административные расходы
тыс. руб.
309,6
1.4
амортизация
тыс. руб.
5,9
1.5
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
9,7
2
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. руб.
42,1
3
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
900,3
Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (УЧАСТОК
П. КАСИНОВСКИЙ)
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ (УЧАСТОК П. КАСИНОВСКИЙ)
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для МУП "ЖКХ Уют" Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области (по участку п. Касиновский).
Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (УЧАСТОК П. КАСИНОВСКИЙ) ЗА ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 16.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (УЧАСТОК
П. КАСИНОВСКИЙ)
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период с 14.10.2012 по 31.12.2013
Фактическая величина показателя за период с 14.10.2012 по 31.12.2013
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
19,2
17,2
Снижение объемов водоотведения от населения обусловлено снижением водопотребления
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
19,2
17,2
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
19,2
17,2
3.1
населению
тыс. куб. м
19,2
14,4
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
2,8
Раздел 16.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (УЧАСТОК П. КАСИНОВСКИЙ)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт павильона КНС № 1 и № 2 п. Касиновский
2012 - 2013 гг.
3,7
Повышение качества услуг
0,1
3,0
-
-
-
-
Мероприятия не реализованы в связи с отсутствием денежных средств вследствие задолженности потребителей за оказанные услуги
2
Замена чугунных задвижек КНС № 2 п. Касиновский (4 шт.)
2012 - 2013 гг.
9,1
Повышение качества услуг
0,3
3,0
3,5
Повышение качества услуг
-
-
3
Замена подшипников на электродвигателях КНС № 1 и № 2
2012 - 2013 гг.
25,6
Повышение качества услуг
0,8
3,0
-
-
-
-
4
Ремонт электродвигателя КНС № 2 п. Касиновский
2012 - 2013 гг.
30,5
Сокращение потребления электроэнергии
1,2
4,0
-
-
-
-
Итого
68,9
2,4
3,5
3,5
-
-
Раздел 16.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(УЧАСТОК П. КАСИНОВСКИЙ)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2012 - 2013 гг.
0,5
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
4,0
0,5
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
4,0
-
2
Ремонт электродвигателя КНС № 1 п. Касиновский
2012 - 2013 гг.
30,5
Сокращение потребления электроэнергии
1,2
4,0
Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием денежных средств вследствие задолженности потребителей за оказанные услуги
Итого
31,0
1,22
4,0
Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ (УЧАСТОК П. КАСИНОВСКИЙ)
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-
Раздел 18. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
(УЧАСТОК Д. ТАТАРЕНКОВА)
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период с 14.10.2012 по 31.12.2013
Величина показателя на 2014 год
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
22,96
20,62
21,42
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
22,96
20,62
21,42
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
22,96
20,62
21,42
3.1
населению
тыс. куб. м
22,60
18,70
17,40
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,36
1,92
4,02
Раздел 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (УЧАСТОК Д. ТАТАРЕНКОВА)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт участка самотечного канализационного коллектора д. Татаренкова
2015 г.
82,7
Снижение аварийности
4,1
5,0
2
Ремонт канализационных колодцев д. Татаренкова (4 шт.)
2015 г.
52,7
Снижение аварийности
3,0
5,7
Итого
135,4
7,1
5,2
Раздел 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (УЧАСТОК
Д. ТАТАРЕНКОВА)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 21. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(УЧАСТОК Д. ТАТАРЕНКОВА)
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы - всего, в том числе:
тыс. руб.
635,7
1.1
производственные расходы
тыс. руб.
292,4
1.2
ремонтные расходы
тыс. руб.
135,4
1.3
административные расходы
тыс. руб.
193,2
1.4
амортизация
тыс. руб.
6,0
1.5
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
8,7
2
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. руб.
31,4
3
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
667,1
Раздел 22. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (УЧАСТОК
Д. ТАТАРЕНКОВА)
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 23. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ (УЧАСТОК Д. ТАТАРЕНКОВА)
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для МУП "ЖКХ Уют" Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области в сфере водоотведения (по участку д. Татаренкова).
Раздел 24. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (УЧАСТОК Д. ТАТАРЕНКОВА) ЗА ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 24.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (УЧАСТОК
Д. ТАТАРЕНКОВА)
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период с 14.10.2012 по 31.12.2013
Фактическая величина показателя за период с 14.10.2012 по 31.12.2013
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
22,96
22,4
Снижение объемов водоотведения от населения обусловлено снижением водопотребления
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
22,96
22,4
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
22,96
22,4
3.1
населению
тыс. куб. м
22,60
17,9
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,36
4,5
Раздел 24.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (УЧАСТОК Д. ТАТАРЕНКОВА)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена участка самотечного канализационного коллектора д. Татаренкова с ремонтом канализационных колодцев (4 шт.)
2012 - 2013 гг.
58,8
Повышение качества услуг
2,9
5,0
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием денежных средств вследствие задолженности потребителей за оказанные услуги
2
Ремонт канализационных колодцев (4 шт.) в д. Татаренкова
2012 - 2013 гг.
42,5
Снижение аварийности
2,1
5,0
9,8
Снижение аварийности
0,5
1,2
Мероприятие реализовано не в полном объеме в связи с отсутствием денежных средств вследствие задолженности потребителей за оказанные услуги
Итого
101,3
5,0
5,0
9,8
0,5
1,2
Раздел 25. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ (УЧАСТОК Д. ТАТАРЕНКОВА)
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2014 г. № 311
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ЖКХ УЮТ"
НИЖНЕМЕДВЕДИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП "ЖКХ Уют" Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 25 ноября 2014 г. № 311
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ЖКХ УЮТ" НИЖНЕМЕДВЕДИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "ЖКХ Уют" Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области, 305516, Курская область, Курский район, п. Касиновский
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период с 14.10.2012 по 31.12.2013
Величина показателя на 2014 год
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
131,05
109,86
117,76
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,12
0,06
0,06
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
130,93
109,8
117,7
5
Объем потерь
тыс. куб. м
7,83
6,2
6,3
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
6,0
5,6
5,4
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
123,1
103,6
111,4
7.1
населению
тыс. куб. м
117,2
98,7
101,0
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,1
0,7
1,2
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
4,8
4,2
9,2
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт водопроводной сети д. Татаренкова
2015 г.
45,6
Сокращение потерь воды
7,5
16,4
2
Организация зон санитарной охраны 1 пояса на 2 скважинах д. 2-е Шемякино
2015 г.
47,3
Обеспечение правил эксплуатации объектов водоснабжения
-
-
3
Покраска 2 водонапорных башен д. 2-е Шемякино
2015 г.
49,2
Обеспечение правил эксплуатации объектов водоснабжения
-
-
Итого
142,1
7,5
5,3
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена насосов ЭЦВ 6-10-140 на скважинах д. В. Медведица (1 шт.) и д. Татаренкова (1 шт.)
2015 г.
56,9
Сокращение потребления электроэнергии
2,8
5,0
Итого
56,9
2,8
5,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы - всего, в том числе:
тыс. руб.
3863,2
1.1
производственные расходы
тыс. руб.
2403,5
1.2
ремонтные расходы
тыс. руб.
199,0
1.3
административные расходы
тыс. руб.
1005,0
1.4
амортизация
тыс. руб.
169,5
1.5
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
86,2
2
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. руб.
191,1
3
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
4054,3
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для МУП "ЖКХ Уют" Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период с 14.10.2012 по 31.12.2013
Фактическая величина показателя период с 14.10.2012 по 31.12.2013
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
131,05
131,42
Снижение объемов реализации питьевой воды населению обусловлено установкой приборов учета. Увеличение объемов реализации питьевой воды прочим потребителям обусловлено увеличением потребности в питьевой воде
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,12
0,07
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем воды, полученный со стороны
тыс. куб. м
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
130,93
131,35
6
Объем потерь
тыс. куб. м
7,83
7,43
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
6,0
6,0
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
123,1
123,92
8.1
населению
тыс. куб. м
117,2
101,00
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,1
1,30
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
4,8
21,62
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Организация ЗСО 1 пояса на скважинах (3 ед.) для оформления лицензии: д. 1-е Шемякино (1 ед.), д. 2-е Шемякино (2 ед.).
2012 - 2013 гг.
87,9
Обеспечение правил эксплуатации объектов водоснабжения
-
-
-
-
-
-
Мероприятия не реализованы в связи с отсутствием денежных средств вследствие задолженности потребителей за потребленную воду
2
Установка павильонов (3 шт.) для оформления лицензии: д. 1-е Шемякино (1 ед.), д. 2-е Шемякино (2 ед.).
2012 - 2013 гг.
40,0
Повышение качества услуг
1,6
4,0
-
-
-
-
Итого
127,9
1,6
1,3
-
-
-
-
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена насосов ЭЦВ 6-10-140 (3 шт.): п. Касиновский, д. В. Медведица, д. Татаренкова, ул. Садовая
2012 - 2013 гг.
86,2
Сокращение потребления электроэнергии
2,0
2,3
69,6
Сокращение потребления электроэнергии
1,6
1,9
Фактический показатель отличается от планового в связи с уменьшением объема работ
2
Замена приборов учета электроэнергии на скважинах: д. 1-е Шемякино (1 шт.), д. 2-е Шемякино (2 шт.), д. Ивановка (2 шт.).
2012 - 2013 гг.
12,7
Обеспечение учета потребления электроэнергии
2,2
17,3
9,3
Обеспечение учета потребления электроэнергии
1,6
12,7
Мероприятие не реализовано в полном объеме в связи с отсутствием денежных средств вследствие задолженности потребителей за потребленную воду
Итого
98,9
4,2
4,2
78,9
3,2
4,1
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-
Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
(УЧАСТОК П. КАСИНОВСКИЙ)
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период с 14.10.2012 по 31.12.2013
Величина показателя на 2014 год
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
19,2
16,45
15,62
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
19,2
16,45
15,62
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
19,2
16,45
15,62
3.1
населению
тыс. куб. м
19,2
15,90
15,07
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
0,55
0,55
Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (УЧАСТОК П. КАСИНОВСКИЙ)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт электродвигателя на КНС № 1
2015 г.
26,3
Восстановление основных фондов
0,8
3,0
2
Ремонт автоматики КНС № 2
2015 г.
2,2
Восстановление основных фондов
0,1
4,5
Итого
28,5
0,9
3,2
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (УЧАСТОК
П. КАСИНОВСКИЙ)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на КНС № 1 и КНС № 2
2015 г.
2,8
Сокращение потребления электроэнергии
0,1
4,0
Итого
2,8
0,1
4,0
Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(УЧАСТОК П. КАСИНОВСКИЙ)
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы - всего, в том числе:
тыс. руб.
858,2
1.1
производственные расходы
тыс. руб.
501,7
1.2
ремонтные расходы
тыс. руб.
31,3
1.3
административные расходы
тыс. руб.
309,6
1.4
амортизация
тыс. руб.
5,9
1.5
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
9,7
2
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. руб.
42,1
3
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
900,3
Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (УЧАСТОК
П. КАСИНОВСКИЙ)
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ (УЧАСТОК П. КАСИНОВСКИЙ)
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для МУП "ЖКХ Уют" Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области (по участку п. Касиновский).
Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (УЧАСТОК П. КАСИНОВСКИЙ) ЗА ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 16.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (УЧАСТОК
П. КАСИНОВСКИЙ)
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период с 14.10.2012 по 31.12.2013
Фактическая величина показателя за период с 14.10.2012 по 31.12.2013
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
19,2
17,2
Снижение объемов водоотведения от населения обусловлено снижением водопотребления
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
19,2
17,2
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
19,2
17,2
3.1
населению
тыс. куб. м
19,2
14,4
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
2,8
Раздел 16.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (УЧАСТОК П. КАСИНОВСКИЙ)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт павильона КНС № 1 и № 2 п. Касиновский
2012 - 2013 гг.
3,7
Повышение качества услуг
0,1
3,0
-
-
-
-
Мероприятия не реализованы в связи с отсутствием денежных средств вследствие задолженности потребителей за оказанные услуги
2
Замена чугунных задвижек КНС № 2 п. Касиновский (4 шт.)
2012 - 2013 гг.
9,1
Повышение качества услуг
0,3
3,0
3,5
Повышение качества услуг
-
-
3
Замена подшипников на электродвигателях КНС № 1 и № 2
2012 - 2013 гг.
25,6
Повышение качества услуг
0,8
3,0
-
-
-
-
4
Ремонт электродвигателя КНС № 2 п. Касиновский
2012 - 2013 гг.
30,5
Сокращение потребления электроэнергии
1,2
4,0
-
-
-
-
Итого
68,9
2,4
3,5
3,5
-
-
Раздел 16.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(УЧАСТОК П. КАСИНОВСКИЙ)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2012 - 2013 гг.
0,5
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
4,0
0,5
Сокращение потребления электроэнергии
0,02
4,0
-
2
Ремонт электродвигателя КНС № 1 п. Касиновский
2012 - 2013 гг.
30,5
Сокращение потребления электроэнергии
1,2
4,0
Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием денежных средств вследствие задолженности потребителей за оказанные услуги
Итого
31,0
1,22
4,0
Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ (УЧАСТОК П. КАСИНОВСКИЙ)
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-
Раздел 18. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
(УЧАСТОК Д. ТАТАРЕНКОВА)
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период с 14.10.2012 по 31.12.2013
Величина показателя на 2014 год
Величина показателя на 2015 год
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
22,96
20,62
21,42
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
22,96
20,62
21,42
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
22,96
20,62
21,42
3.1
населению
тыс. куб. м
22,60
18,70
17,40
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,36
1,92
4,02
Раздел 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (УЧАСТОК Д. ТАТАРЕНКОВА)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт участка самотечного канализационного коллектора д. Татаренкова
2015 г.
82,7
Снижение аварийности
4,1
5,0
2
Ремонт канализационных колодцев д. Татаренкова (4 шт.)
2015 г.
52,7
Снижение аварийности
3,0
5,7
Итого
135,4
7,1
5,2
Раздел 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (УЧАСТОК
Д. ТАТАРЕНКОВА)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 21. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(УЧАСТОК Д. ТАТАРЕНКОВА)
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
1
2
3
4
1
Расходы - всего, в том числе:
тыс. руб.
635,7
1.1
производственные расходы
тыс. руб.
292,4
1.2
ремонтные расходы
тыс. руб.
135,4
1.3
административные расходы
тыс. руб.
193,2
1.4
амортизация
тыс. руб.
6,0
1.5
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
8,7
2
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. руб.
31,4
3
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
667,1
Раздел 22. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (УЧАСТОК
Д. ТАТАРЕНКОВА)
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 23. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ (УЧАСТОК Д. ТАТАРЕНКОВА)
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для МУП "ЖКХ Уют" Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области в сфере водоотведения (по участку д. Татаренкова).
Раздел 24. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (УЧАСТОК Д. ТАТАРЕНКОВА) ЗА ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 24.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (УЧАСТОК
Д. ТАТАРЕНКОВА)
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период с 14.10.2012 по 31.12.2013
Фактическая величина показателя за период с 14.10.2012 по 31.12.2013
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
22,96
22,4
Снижение объемов водоотведения от населения обусловлено снижением водопотребления
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
22,96
22,4
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
22,96
22,4
3.1
населению
тыс. куб. м
22,60
17,9
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,36
4,5
Раздел 24.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (УЧАСТОК Д. ТАТАРЕНКОВА)
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Замена участка самотечного канализационного коллектора д. Татаренкова с ремонтом канализационных колодцев (4 шт.)
2012 - 2013 гг.
58,8
Повышение качества услуг
2,9
5,0
-
-
-
-
Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием денежных средств вследствие задолженности потребителей за оказанные услуги
2
Ремонт канализационных колодцев (4 шт.) в д. Татаренкова
2012 - 2013 гг.
42,5
Снижение аварийности
2,1
5,0
9,8
Снижение аварийности
0,5
1,2
Мероприятие реализовано не в полном объеме в связи с отсутствием денежных средств вследствие задолженности потребителей за оказанные услуги
Итого
101,3
5,0
5,0
9,8
0,5
1,2
Раздел 25. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ (УЧАСТОК Д. ТАТАРЕНКОВА)
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-
------------------------------------------------------------------